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請問老師上月多付供應商20萬 本月貨款30萬,把上月20元抵扣,還有10萬沒有付 上月是借:應付賬款20萬 貸:銀行存款20萬 本月是借庫存商品30萬 貸:應付賬款30萬 借應付賬款 貸銀行存款 下面這個分錄怎么寫

2024-01-08 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 09:10

上月: 借: 應付賬款 20萬 貸: 銀行存款 20萬 本月: 借: 庫存商品 30萬 貸: 應付賬款 30萬 借: 應付賬款 10萬 貸: 銀行存款 10萬 借: 應付賬款 20萬 貸: 銀行存款 20萬

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快賬用戶5940 追問 2024-01-08 09:12

10萬是還沒有付的

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快賬用戶5940 追問 2024-01-08 09:17

而且這個月我沒有付20萬,只是把上月份的抵扣啦,這樣做分錄,銀行存款就錯了不是嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 09:19

沒付的掛應付賬款就可以 本月沒付的你不用做

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快賬用戶5940 追問 2024-01-08 09:34

關(guān)鍵是我的賬不對啊,余額不對

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齊紅老師 解答 2024-01-08 09:41

多付的二十萬掛應付賬款借方余額20萬就可以

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齊紅老師 解答 2024-01-08 09:42

這個月抵減了就是 借庫存商品%2B進項30萬 貸應付賬款30萬 還剩10萬貸方余額

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快賬用戶5940 追問 2024-01-08 10:05

好的,那預付賬款呢

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快賬用戶5940 追問 2024-01-08 10:06

也是這樣做嗎,但是預付賬款有余額,余額不對

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快賬用戶5940 追問 2024-01-08 10:09

本月 借庫存商品25萬 貸預付賬款25萬 上月多付20萬,本月付款4萬,剩1萬的余額 借,預付賬款4 貸銀行存款4 借預付

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齊紅老師 解答 2024-01-08 10:14

同一個公司都用一個往來科目就可以

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上月: 借: 應付賬款 20萬 貸: 銀行存款 20萬 本月: 借: 庫存商品 30萬 貸: 應付賬款 30萬 借: 應付賬款 10萬 貸: 銀行存款 10萬 借: 應付賬款 20萬 貸: 銀行存款 20萬
2024-01-08
你好,最后一個分錄的金額是5萬。
2024-01-08
同學你好 對的 是這樣寫的
2024-01-04
你好,上個月公司借款A公司,是單位向?qū)Ψ浇杩睿?
2023-02-20
借:專項應付款—項目 貸:其他收益/營業(yè)外收入 借:固定資產(chǎn)/在建工程22500 貸:應付賬款-供應商22500
2022-12-01
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