學(xué)員你好,應(yīng)當(dāng)調(diào)整固定資產(chǎn),將調(diào)增的這部分加上
老師,我想問一下我們企業(yè)從銀行借款建造廠房,那么銀行借款這筆利息支出我是應(yīng)該資本化的,但是錯(cuò)記到財(cái)務(wù)費(fèi)用中了,最終導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額變小了,相當(dāng)于提前確認(rèn)了固定資產(chǎn)的折舊,所以要納稅調(diào)增,那么以后年度我的固定資產(chǎn)計(jì)算需要加上納稅調(diào)增的這部分嗎,還有以前進(jìn)行的納稅調(diào)增在固定資產(chǎn)真的發(fā)生減值時(shí)需要在進(jìn)行納稅調(diào)減嗎,我有點(diǎn)蒙了
注會(huì)稅法 財(cái)務(wù)費(fèi)用中,含用于廠房建造的金融機(jī)構(gòu)貸款利息支出¥20萬(wàn),該廠房尚未交付使用。 這里會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,廠房尚未交付使用,應(yīng)該予以資本化,而不能記財(cái)務(wù)費(fèi)用,所以要調(diào)整會(huì)計(jì)利潤(rùn)20 老師那為什么只需要調(diào)中財(cái)務(wù)費(fèi)用20,而不需要考慮調(diào)減記在建工程的成本20。20不用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,那就記入了成本中,成本增加不是需要調(diào)增會(huì)計(jì)利潤(rùn)嗎?我認(rèn)為兩者一增一減就抵消了,該筆業(yè)務(wù)就不需要調(diào)整有納稅所得額了。 但是答案不考慮調(diào)減成本20,為什么呢
請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
老師,公司成立后以前沒購(gòu)買過固定資產(chǎn),就是2022年12月份購(gòu)入了電腦和照相機(jī),還有機(jī)械設(shè)備,12月賬上做的是借:固定資產(chǎn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,2022年還沒進(jìn)行折舊,現(xiàn)在我在做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳, 請(qǐng)問一下像這種情況需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)增明細(xì)表嗎?
老師,公司成立后以前沒購(gòu)買過固定資產(chǎn),就是2022年12月份購(gòu)入了電腦和照相機(jī),還有機(jī)械設(shè)備,12月賬上做的是借:固定資產(chǎn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,2022年還沒進(jìn)行折舊,現(xiàn)在我在做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳, 請(qǐng)問一下像這種情況需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)增明細(xì)表嗎?
當(dāng)月專票不入賬,直接勾選進(jìn)項(xiàng)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額后面是什么明細(xì)名稱。貸方是應(yīng)付賬款-暫估。月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)。然后這個(gè)抵扣的稅金沖平了。但是等第二個(gè)月后,材料款項(xiàng)付了,沖紅暫估成本,這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下,我這兩個(gè)問題
老師,庫(kù)存商品建賬的時(shí)候少盤了 現(xiàn)在盤出來了,怎么做賬
老師,之前會(huì)計(jì)做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財(cái)務(wù)軟件里沒有低值易耗品科目,應(yīng)該怎么辦?
老師請(qǐng)問免稅的農(nóng)產(chǎn)品,凍的鰻魚,帶魚是免稅,還是帶稅點(diǎn)的
申報(bào)工資的時(shí)候需要扣除請(qǐng)假金額嘛?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會(huì)計(jì)分錄分享
老師你好,怎么計(jì)提水利建設(shè)基金和交費(fèi)的分錄
請(qǐng)問老師,有一筆押金需要退還,沒有計(jì)入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要退給對(duì)方,如何記賬?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):一級(jí)科目稅金及附加和二級(jí)科目城建稅還是平不了,直,導(dǎo)致申報(bào)提示
出口貨物,按免稅申報(bào)了,如果進(jìn)項(xiàng)資料不全,沒退稅的話,那之前免稅申報(bào)還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進(jìn)項(xiàng)不退了
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