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發(fā)現(xiàn)以上月:當時做借其他應收-1 貸現(xiàn)金,其實其他應收款是2.這月發(fā)現(xiàn)做錯了。怎么寫摘要 還是直接沖銷 然后 做個正確的?做在一張憑證上可以嗎a

2020-12-25 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-25 11:56

同學,你好 摘要:調(diào)整分錄 做個差額分錄就可以

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快賬用戶8479 追問 2020-12-25 12:00

老師 我這是1.2 是名字代稱 不是數(shù)字 ,這樣: 借其他收賬款-甲,貸:現(xiàn)金,后來我又做一個借現(xiàn)金 貸其他應收款-乙(因為甲買過東西剩余錢給我 ),后來才知道 是乙寫借款的,和甲沒有關系,不知道怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2020-12-25 12:04

同學,你好 這樣呀,那需要紅字沖銷, 然后做個正確

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快賬用戶8479 追問 2020-12-25 12:06

摘要,要不要寫當時那個幾張憑證錯了,沖銷2020.5月23號憑證

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齊紅老師 解答 2020-12-25 12:09

同學,你好 ?摘要:調(diào)整分錄,沖銷2020.5月23號憑證

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同學,你好 摘要:調(diào)整分錄 做個差額分錄就可以
2020-12-25
您好 借:其他應付款 借方紅字 借:其他應收款 借方藍字 這樣寫分錄就好了
2022-03-24
你好,對的,你的理解是對的
2021-04-22
這個的話 直接 借:其他應付款 貸:實收資本 就可以了哦
2020-08-18
同學你好 這個寫乙方就行了
2021-12-07
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