這個(gè)的話 直接 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 就可以了哦
我可以把這兩個(gè)分錄做在一張憑證上嗎?我寫了一個(gè)例子,做的分錄對(duì)不對(duì)?可不可以把其他應(yīng)收款直接掛現(xiàn)金?但是現(xiàn)金50實(shí)際是貸供應(yīng)商付給報(bào)社的
上年度的賬記借了科目把股東投入的錢記入了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在可以直接借:其他應(yīng)付款,貸:實(shí)收資本嗎,還是要把以前的分錄寫做一張相反分錄再填一張正確的
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多,我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
老師,4月份有比賬做錯(cuò)了。借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入。我現(xiàn)在要調(diào)貸方科目為其他應(yīng)付款……怎么調(diào),是把上次那筆分錄做一個(gè)相反的分錄,在做筆正確的。還是直接調(diào)貸方科目……
老師:現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)本年度以前月份的科目記錯(cuò)了,原本應(yīng)該記入銷售費(fèi)用記到其他應(yīng)收款,現(xiàn)在更正的話是借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)收款 這樣做可以嗎?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
好的,我聽人我要先做紅字分錄寫沖幾號(hào)憑證,再寫正確的才行
這個(gè)不需要 直接摘要里寫 更正XX號(hào)憑證 就可以了