您好,可以啊,后期發(fā)票能來就行
進項沒有開進來,可以先開出去嗎
進項沒有開進來,但是后期會進來,可以先開出去嗎
沒有進項發(fā)票,我可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?銷項發(fā)票開出去了,進項發(fā)票沒有到
公司發(fā)票沒有這個進項,后期回來,可以提前先開出去嗎
我們進項還沒有回來,客戶這邊著急要,可以先開出去嗎
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
這個期限是多長呢,
一般來說在匯算清繳前取得發(fā)票就行
匯算清繳是一年一次嗎?
對,匯算清繳是一年一次
我們公司主管不允許先開,必須進來發(fā)票才開,這是出于什么考慮呢
是不是因為發(fā)票沒來不能抵扣進項稅額呢
不是說匯算清繳前發(fā)票回來就可以了嗎,您的意思是公司目前進項稅額不夠,所以不可以,與開出去的進項沒有關(guān)系嗎
對啊,你開出去就有銷項了,但是進項發(fā)票沒來就沒有進項不就多交增值稅了嗎?
那公司有進項稅額,但不是要開出去的進項,這也是可以的嗎?
可以,增值稅的抵扣不是必須要進銷對應(yīng)的
好的,明白了,謝謝
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。