你好,這種情況是正常的,可以
老師我們公司19年12月有一筆收入按照3%開了發(fā)票。然后20年3月又按照3%開了紅沖發(fā)票,按照1%開了正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問這樣可以嗎?
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業(yè)務(wù)沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負(fù)數(shù)發(fā)票。這個(gè)做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?直接在2022年3月當(dāng)期做負(fù)數(shù)?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報(bào),2022年匯算清繳時(shí)候按照2022年收入減去這個(gè)沖紅報(bào)嗎?
老師您好!在稅務(wù)有兩個(gè)問題,公司屬于一般納稅人,第一,正常業(yè)務(wù),租賃合同或者協(xié)議注明免租期和租期減半的是否可以開具專用發(fā)票?第二,疫情防控期間,已預(yù)收租金,,按照專票開具,但是沖紅發(fā)票,更正發(fā)票的時(shí)候還是按照專票開具,舉例2020年1-3月租賃收入原開具專用發(fā)票3萬,但按照公司規(guī)定,2月免租期,沖紅原來的專用發(fā)票3萬,更正的時(shí)候也開具專票2萬,但是備注2020年1-3月租金(2月免租),也就是2月租金不含在開票收入了,這樣開專票可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問現(xiàn)在要是有3月1號(hào)之前的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,現(xiàn)在按照原征收率開了紅字發(fā)票后,正確的發(fā)票按原稅率開還是開免稅呢,謝謝
#提問#我12月未開票收入,本來是按照6%計(jì)算的收入,結(jié)果按照9%計(jì)算,導(dǎo)致收入少計(jì)入,銷項(xiàng)稅多計(jì)入了,然后我今年1年開具了發(fā)票把12月那筆未開票收入憑證紅沖了,然后按照1月開具的發(fā)票入了收入,但是已經(jīng)跨年了,這個(gè)收入差異,我怎么調(diào)賬入以前年度損益調(diào)整?。?/p>
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報(bào)表做的無票收入,增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,所得稅申報(bào)表未體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)所得稅年報(bào)還需要改報(bào)表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)嗎
老師我們上個(gè)月利潤是146萬。這個(gè)月利潤是-112萬。如何計(jì)算比上個(gè)月的增幅呢?
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