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老師,我們19年12月的工資,放在20年計提并發(fā)放。所以,應(yīng)該算19年的賬,現(xiàn)在做到20年1月,要不要用到以前年度損益調(diào)整科目?

2020-12-24 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-24 09:14

您好,是的,費用跨年了要用以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶1334 追問 2020-12-24 09:17

分錄咋寫呀?

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快賬用戶1334 追問 2020-12-24 09:18

除了費用跨年,還有什么用到以前年度損益調(diào)整科目?

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齊紅老師 解答 2020-12-24 09:25

和正常科目一樣就是把管理費用換成了以前年度損益調(diào)整,一般損益類科目才會用到

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快賬用戶1334 追問 2020-12-24 09:28

借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付職工薪酬,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款?對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-24 09:29

對,然后再做一筆? 借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1334 追問 2020-12-24 09:30

好的,謝謝東老師,非常感謝

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齊紅老師 解答 2020-12-24 09:32

不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。

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您好,是的,費用跨年了要用以前年度損益調(diào)整科目
2020-12-24
你好! 可認作為前期差錯進行處理。 ①先沖掉1月份入銷售成本的分錄 ②對前期差錯進行更正 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品(或其它資產(chǎn)) 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 ③以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入未分配利潤,是必須的。 如果金額不大,可以作為本年銷售成本入帳。
2021-01-18
你好,是的,這個是需要的
2022-02-21
你好,可以扣除的,沒問題的
2021-03-26
你好,是的,是這樣處理的,
2021-04-17
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