您好 如果費(fèi)用已經(jīng)發(fā)票 可以暫估入賬計(jì)入費(fèi)用 匯算清繳前取得發(fā)票 可以稅前扣除 不調(diào)增
老師,我們有一筆15000的廣告費(fèi)對(duì)公付了出去,但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,所以我們這邊也一直掛著,我可以先憑合同收據(jù)入賬,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎
老師,在沒有收到發(fā)票的情況下,可以照常入賬,是掛的往來(lái),但是不能記費(fèi)用對(duì)嗎?匯算清繳時(shí)也得調(diào)增是嗎?
老師好!接了一家公司,所以賬目都是從對(duì)公賬戶走,但是有的沒有發(fā)票,以后也不會(huì)有!比如廣告費(fèi),這種情況我是不是先入賬,到匯算清繳時(shí)再調(diào)增?
老師,預(yù)付款收不到發(fā)票,是可以直接入成本費(fèi)用,但是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就行了?還有,我轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候需要寫些什么情況說(shuō)明嗎?
你好,老師,外記賬時(shí),沒有發(fā)票的費(fèi)用已經(jīng)通過(guò)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,是先做費(fèi)用記賬再匯算清繳調(diào)增?還是直接就不用記賬了,反正也不能在稅前扣除?通常都是怎么處理這種情況?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請(qǐng)問(wèn)下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過(guò)程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來(lái),不想退怎么辦
費(fèi)用已經(jīng)發(fā)票?暫古入賬是記的什么科目,
借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款
我們是付款時(shí)沒有見票,直接借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,等見票才記費(fèi)用沖往來(lái)
那您費(fèi)用發(fā)生了 沒有收到發(fā)票 可以先暫估入賬的
好的謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)