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12.18日支付辦公室10-12月租金和物業(yè)費,并支付3個月押金,押金開收據(jù),隔天收到專票。請問怎么做賬?怎么分攤?

2020-12-23 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-23 11:48

你好,押金 借:其他應收款 貸:銀行存款 支付物業(yè)費 借:預付賬款 貸:銀行存款 收票 借:管理費用-房租 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:預付賬款 不需要攤銷,一次計入費用即可

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快賬用戶5232 追問 2020-12-23 11:49

房租費不需要攤銷嗎?

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快賬用戶5232 追問 2020-12-23 11:51

從下個季付開始,季度開始前10天就要預先支付一個季度的寫字樓房租和物業(yè)費,這種需要攤銷嗎,一個月房租四萬多,物業(yè)接近一萬

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齊紅老師 解答 2020-12-23 11:53

一般跨年,才需要攤銷,如果在同一個年度內(nèi),可以不攤銷

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快賬用戶5232 追問 2020-12-23 11:54

額額好的

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齊紅老師 解答 2020-12-23 11:54

祝您工作順利,身體健康

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你好,押金 借:其他應收款 貸:銀行存款 支付物業(yè)費 借:預付賬款 貸:銀行存款 收票 借:管理費用-房租 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:預付賬款 不需要攤銷,一次計入費用即可
2020-12-23
您好,是這樣的哈,借? 銀行存款 貸 其他應付款
2023-11-01
如果是支付一年的,借預付賬款,貸銀行存款,然后按月分攤,借管理費用貸預付賬款,沒有發(fā)票也正常做,只不過是不允許抵扣所得稅。
2022-03-09
你好!你跨年是去年還是跨到明年去了?你去年做過分錄沒?
2024-08-02
你好,先按暫估做賬,發(fā)票來了沖掉暫估然后按發(fā)票來入賬。
2022-02-20
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