你好!有轉(zhuǎn)款計(jì)入可以計(jì)入預(yù)付賬款,沒有合同沒有發(fā)票一般是不可以攤銷的
本月中公司租用了一個(gè)辦公室,租金、押金、物業(yè)費(fèi)都一直付了一年,9月應(yīng)開具的發(fā)票對(duì)方一直沒有開具過來,也沒有收據(jù),合同細(xì)節(jié)因要修改也沒有最后簽訂;我該怎么做賬呢?9月應(yīng)該攤銷嗎?
老師,請(qǐng)幫我看一下這個(gè)應(yīng)該怎么做? 公司廠房從8月份出租,因?yàn)閷?duì)方的營業(yè)執(zhí)照沒有辦下來,所以一直沒有簽租憑合同,租客執(zhí)照已辦好,預(yù)計(jì)10月15日簽合同,免租期4個(gè)月,即8.9.10.11月是免租的。在這期間租客產(chǎn)生了水電費(fèi)如9月就電費(fèi)11萬,(從我司對(duì)公賬戶扣款了) 問題1.簽訂租憑合同起始日是否就如實(shí)際填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去稅務(wù)局増加從租,免租期沒有收入那就不產(chǎn)生稅? 3.我司代繳電費(fèi),等租客轉(zhuǎn)到我司對(duì)公賬戶,此項(xiàng)代繳電費(fèi)對(duì)公賬戶為收入,那稅務(wù)局要不要我開票?如果開了票它就會(huì)識(shí)別是收益,但是它只是代繳的費(fèi)用,那我應(yīng)該怎么樣子把這個(gè)費(fèi)用做平不用交稅?
老師,您好,請(qǐng)問我們付了2個(gè)月的房租給13樓,但因?yàn)橛?jì)劃有變,我們只租了一個(gè)月,需要另租3樓,剩余一個(gè)月不給退錢,集團(tuán)公司流程太慢了,說直接挪到3樓去,是同一家物業(yè)公司,只不過租金不一樣,原來開的2個(gè)月13樓租金發(fā)票 我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在的問題是,合同上沒有問題,只不過我們先預(yù)付了沒使用完,挪到其他辦公室,這種需要物業(yè)出什么費(fèi)用證明么,省得以后扯不清。因?yàn)?樓這里涉及保證金了,要簽新合同,當(dāng)時(shí)租13樓只是租2個(gè)月,所以不用給保證押金
請(qǐng)問一下老師,我們公司租了一個(gè)辦公室,每個(gè)月租金是3000元,押金支付6000元,支付了2023年9月至11月份租金9000元了,但是對(duì)方公司目前還沒有給我開具發(fā)票,開具了一張15000元的收據(jù)給我們,請(qǐng)問這個(gè)分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫一下帶有數(shù)字的分錄給我可以嗎?謝謝
老師你好,公司今天支付了一筆22年3月到23年3年的房租費(fèi)用,因?yàn)檫@一筆是之前老總另一家公司簽訂的合同,但金額一直沒付,這個(gè)月合同付款方改成本公司了(合同其他內(nèi)容都沒有變,合同仍是22年-23年),所以在此之前也沒有做過房租攤銷,這種情況下怎么處理?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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支付的租金、物業(yè)費(fèi)是從9月起的,不攤銷…還是不會(huì)處理
是不是收到發(fā)票上讓對(duì)方寫明租金所屬月份,9月就可以做攤銷呢?
你好!你沒有發(fā)票也沒有合同無法證實(shí)業(yè)務(wù)的性質(zhì),只有轉(zhuǎn)款計(jì)入所以只可以做預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款,有發(fā)票或合同就可以按月攤銷
那發(fā)票現(xiàn)在只會(huì)在10月份開具過來,10月攤銷9、10月份嗎?
你好!可以的,年底前取得發(fā)票9—12月的都可以攤銷,盡量不要跨年
好的,謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問 滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝