同學(xué)你好 是的,按照正確的來(lái)做

老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對(duì)方開紅字信息表給我們,然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
您好,老師,我10月有個(gè)香油的稅率開成3個(gè)點(diǎn)了,跨月沖紅,當(dāng)月這3個(gè)點(diǎn)的銷售收入還按簡(jiǎn)易計(jì)稅交了稅?,F(xiàn)在稅管員說(shuō)我10月報(bào)表得修改按照正確的稅率提???
老師,我還是剛才問你那個(gè)3萬(wàn)年終獎(jiǎng)問題的。按你說(shuō)的計(jì)提年終獎(jiǎng)帶小數(shù)點(diǎn)的,有點(diǎn)假,這個(gè)人不是銷售人員,他是研發(fā)人員。那就還按3萬(wàn)年終獎(jiǎng)計(jì)提。那我在更正2020年12月報(bào)表的時(shí)候,合并工資申報(bào),他只用交795.6的稅,那我現(xiàn)在3月份申報(bào),然后這個(gè)月扣個(gè)稅,等于說(shuō)是公司替他先交了個(gè)稅,然后他再還回來(lái),我理解的對(duì)不對(duì)?
你好,老師!我是一般納稅人,上期有個(gè)貨物13%的稅率不小心開成了1%,已經(jīng)跨月,本期已經(jīng)紅沖且開了正確的發(fā)票,我們公司增值稅一直有留抵得,好幾個(gè)月沒交過(guò)稅,上個(gè)月因?yàn)殚_錯(cuò)稅率,這個(gè)月我該怎么申報(bào)?電子稅務(wù)局的增值稅報(bào)表,存根聯(lián)是一個(gè)點(diǎn)的銷售額和稅額,附表一數(shù)據(jù)為零。該如何申報(bào)?
老師,您好,公司是做旅游服務(wù)的,3月份暫估收入,按照1%的稅率交的稅,沒有開發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求開專票,目前專票稅率是3%,我應(yīng)該按照幾個(gè)點(diǎn)開票呢?如果按照1%開具,本月已經(jīng)開了其他3%的專票,在填增值稅申報(bào)表時(shí),1%的部分會(huì)不會(huì)按照3%稅率交稅呢?
生產(chǎn)型企業(yè)A公司銷售一批進(jìn)口貨物給韓國(guó)B公司,但是發(fā)貨直接發(fā)給國(guó)內(nèi)C公司,A與B簽訂銷售合同。算出口嗎?能退稅嗎?
老師您好,公司目前處于基建期,去年已取得土地使用證,自去年10月份開始進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷,都已計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在開始建設(shè)地表辦公樓,員工宿舍樓等,所以這三棟樓的所占土地?cái)備N是否可以分別計(jì)入辦公樓,員工宿舍樓及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用?
關(guān)于繳納印花稅,框架合同的金額是10000元,如果后期實(shí)際金額是8000元,怎么繳納印花稅?如果后期實(shí)際金額是15000元,又怎么繳納印花稅?
公司的進(jìn)項(xiàng)票不夠,老板說(shuō)他想辦法。作為公司會(huì)計(jì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?怎么合理處理這個(gè)事
電子稅務(wù)局里的發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)有什么作用?
現(xiàn)在開票系統(tǒng)當(dāng)月開的專票,當(dāng)月作廢還是開紅字發(fā)票
老師請(qǐng)問殘疾人保障金不交或少交面臨的滯納金是多少?
老師,2024年第一季度第二季度普票免稅,沒有做價(jià)稅分離,直接一筆計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入跟增值稅有出入,出現(xiàn)了比對(duì)差異,怎么解決
老師,請(qǐng)問吸收合并后被吸收的主體公司注銷的話,需要注意哪些問題呢?


10月份已經(jīng)報(bào)完了,稅盤數(shù)據(jù)都是讀取的,怎么改啊,老師。銷售收入也得變啊
直接作廢了重新申報(bào)
重新申報(bào)也是不會(huì)改啊,老師
你去稅局按照正確的申報(bào)
奧.11月有個(gè)幼兒園水果的9個(gè)點(diǎn),開成13個(gè)點(diǎn)了,12月是跨月沖紅。這個(gè)也是需要改嗎?
對(duì)的,也是需要改的哦
這樣的話我肯定是多交稅了
我隔月都做了沖紅,按正確的又重新報(bào)了,這不是多交稅了嗎?
沒有呀,你紅沖的時(shí)候不是沖抵了嗎?哪里多交了
第二月沖紅又做了正確的
11月沖紅又做了個(gè)正確的,現(xiàn)在又讓把10月的按正確的稅點(diǎn)報(bào)稅,就是多交稅了啊
你不是11月份紅沖做了正確的嗎?怎么還讓你交十月的
稅管員說(shuō)10月的當(dāng)月也得按正確的計(jì)提。
都是稅控盤的東西,不好改啊
你不是11月份紅沖了嗎
是的紅沖了
那就行了呀,不用再操作了
好的謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝