你好,借:壞賬準(zhǔn)備? 貸:預(yù)付賬款
老師,你好,我司預(yù)付賬款一筆,后來得知對(duì)方公司是騙子,發(fā)票開不回來,怎么做壞賬?分錄是什么?
老師好,之前年度公司購原材料預(yù)付款5000元,計(jì)入應(yīng)付賬款借方,2020年老板說票收不回來了,因公司要注銷,做了: 借:營業(yè)外支出-壞賬損失50000 貸:應(yīng)付賬款5000 2021年,對(duì)方公司票又開過來了,老師,那我應(yīng)該怎么做分錄?
付了一筆款,對(duì)方是騙子公司,已經(jīng)聯(lián)系不上了,貨也沒給我們,錢也要不回來了,怎么做賬,這種可以稅前扣除嗎
你好老師,我公司向?qū)Ψ焦珜?duì)公打款訂貨了,后來發(fā)現(xiàn)對(duì)方遲遲不發(fā)貨是個(gè)騙子,經(jīng)過報(bào)警處理,對(duì)方(不是法人)私對(duì)私(轉(zhuǎn)我公司法人賬戶上)轉(zhuǎn)回貨款 了,轉(zhuǎn)回后就聯(lián)系不上 對(duì)方了,像這種情況怎么賬務(wù)處理???
老師好,公司支付一筆費(fèi)用,是預(yù)付的,沒有發(fā)票,后來確認(rèn),發(fā)票回不來了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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謝謝老師
不客氣,祝你工作順利