你好,你可以計入費用,但是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
老師,你好,我司預付賬款一筆,后來得知對方公司是騙子,發(fā)票開不回來,怎么做壞賬?分錄是什么?
想問下,去年一筆費用確認產(chǎn)生應付賬款,然后現(xiàn)在是確認這筆款不會支付了,開具了紅字發(fā)票(專票),這種怎么做分錄?
老師好,8月支付遠程審方費用,先做了一筆借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費用,會計分錄做了,借:長期待攤費用-各門店 應交稅費-待認證進項稅額,貸:預付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認證,那9月份這筆分錄怎么做
老師,我們公司有打貨款,未收到發(fā)票的是不是記入預付賬款先,發(fā)票回來再沖減預付賬款。另外比如費用報銷的發(fā)票沒回來,我又要怎么做會計分錄?我是做內賬
您好老師,去年支付了一筆貨款,現(xiàn)在確認發(fā)票回不來了,應該怎么處理?當時做的是借:預付賬款,貸:銀行存款
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分攤到每天的早餐核算里?
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預交增值稅稅當月開票就在當月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進固定資產(chǎn)未投入使用,計提折舊是從哪個月算起
老師,申報個稅了,工資沒發(fā)怎么做會計憑證,然后第二個月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計處理上有什么區(qū)別嗎?