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老師好,增值稅即征即退如何申請?到什么部門去申請?

2020-12-22 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-22 10:32

填寫退稅申請表,到增值稅申報(bào)部門退稅

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快賬用戶4996 追問 2020-12-22 10:38

哪里有退稅申請表可以下載?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 10:41

可以到你們主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的網(wǎng)站或咨詢專管員

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填寫退稅申請表,到增值稅申報(bào)部門退稅
2020-12-22
您好,【軟件產(chǎn)品增值稅即征即退具體政策】 增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按基本稅率(13%)征收增值稅后,對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。 1、軟件產(chǎn)品的增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目按照增值稅納稅申報(bào)表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄進(jìn)行填報(bào)。 2、軟件產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額填列在增值稅納稅申報(bào)表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄。增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按規(guī)定稅率征收增值稅后,對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%
2023-12-16
你好 是指對按稅法規(guī)定繳納的增值稅稅款,由稅務(wù)機(jī)關(guān)在征稅時(shí)部分或全部退還納稅人的一種稅收優(yōu)惠。
2023-02-13
你好 是的,你的理解是正確的 符合增值稅即征即退稅收優(yōu)惠條件的,按稅法規(guī)定繳納的稅款,由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收入庫后,再由稅務(wù)機(jī)關(guān)按規(guī)定的程序給予部分或全部退還已納稅款。
2022-08-08
銷項(xiàng)稅額: 附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。 到此,銷項(xiàng)稅額填列完畢。 進(jìn)項(xiàng)稅額: 附表二,正常填列,即將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額(一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額)填入35欄。 主表,12欄第一列(第三列為0)會(huì)首先自動(dòng)取入上面的合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額,但這個(gè)數(shù)據(jù)是允許手動(dòng)修改的;那么,第二步,需要手動(dòng)修改,將合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額分開為一般貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額和即征即退貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額,分別重新填入12欄的第一列和第三列。 到此,進(jìn)項(xiàng)稅額填列完畢。 下一步:主表會(huì)自動(dòng)在第34欄第一列和第三列各自生成“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”,先正常繳納這個(gè)本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額(第34欄第一列和第三列的合計(jì)數(shù)額),繳款后,根據(jù)第三列的數(shù)額,可以計(jì)算出應(yīng)退稅的金額,再到稅局大廳去申請辦理即征即退手續(xù)就可以了。
2021-05-07
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