你好 屬于明年的可以 今年的不可以
你好老師,我想請問一下,我公司購買的茅臺酒用于招待,但是今年收入少,招待費太多,我可以先記入營業(yè)外支出,然后匯算清繳可以把他列入與公司收入無關(guān)的支出里調(diào)增嗎?這樣做有什么風(fēng)險嗎?
老師,今年收到的普通發(fā)票可以明年一月份入賬嗎?是購買煙酒的發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費對吧,放今年就太多了
老師:某公司今年沒有收入,但是招待費(煙酒)消費4萬元整。怎么入賬?醫(yī)院的話費:定額發(fā)票(蓋醫(yī)院財務(wù)章子)可以入賬嗎?
老師,有個事想請教下哈,是這樣現(xiàn)在匯算清繳我才發(fā)現(xiàn)2022年有筆分錄是:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款,當(dāng)時是付款了,但是對方?jīng)]有發(fā)票,今年5月開票回來可以嗎?如果今年開,就是開普票。然后就是我把今年收到發(fā)票(2023年開)放在2022年平賬那,不調(diào)賬也不調(diào)整匯算清繳表,可以嗎?
老師,我是一般納稅人運輸公司,現(xiàn)在稅務(wù)局更新的系統(tǒng),必須交社保嗎
小規(guī)模,公司實繳時,是先計提印花稅對吧老師?會計分錄是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅嗎?
老師融資租賃會計分錄怎么做
中級實務(wù)《所得稅》章節(jié),會計計稅基礎(chǔ)是220萬,但稅法角度只讓你抵扣192萬,所以多了得加回來。如何理解這個“多了得加回來”?不是會計比稅法多,應(yīng)該要減去嗎?
請問公司購買手機(jī),公司用的,票還沒有開回來,怎么入賬?分錄是什么
收到銷售貨款的賬務(wù)處理
老師,我去一家公司前面幾個月的賬沒有做,報稅是0申報,如果我把賬補(bǔ)了,可以更正前面幾個月的稅嗎?就是說可以重新申報嗎?公司是小規(guī)模
老師,請問下做的分錄,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。后面收到發(fā)票后怎么做分錄呀
物業(yè)會計,5月份開始的金蝶軟件,前物業(yè)走之后欠員工工資,新老板拿出來12萬讓給員工發(fā)工資,我看新公司從金蝶軟件期初庫存現(xiàn)金設(shè)置12萬,固定資產(chǎn)也設(shè)置了12萬,這樣對嗎,因為5月份是一個會計做的賬我是7月份接手的
老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款(紅字),重新入賬借:庫存商品,應(yīng)交稅-增值稅(進(jìn)項稅)貸:應(yīng)付賬款,還需做借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,庫存貸方數(shù)據(jù),這樣對不
專票可以,普票啊行對吧
不管專票普票都一樣 都是不允許抵扣
那么今年收到的專票全部都要今年抵扣嗎。
抵扣不了 招待費不允許抵扣增值稅 其他的不抵扣放到待認(rèn)證 但是屬于20年的成本費用得做進(jìn)去
就是日期是20年開具的成本費用票只能做到20年。20年開具的增值稅專票可以留21年抵扣。賬務(wù)上做待認(rèn)證對吧。那么國稅網(wǎng)不需要處理了嗎
你好 是的 是的 是的