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你好老師,我想請問一下,我公司購買的茅臺酒用于招待,但是今年收入少,招待費太多,我可以先記入營業(yè)外支出,然后匯算清繳可以把他列入與公司收入無關(guān)的支出里調(diào)增嗎?這樣做有什么風(fēng)險嗎?

2020-09-21 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-21 16:19

道理是通的,但是不合規(guī),建議不要這樣做。查到更麻煩。招待費本來就是一個比較敏感的問題。

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快賬用戶5620 追問 2020-09-21 16:22

那我就加點差價賣出去這樣應(yīng)該沒問題吧,事實是我們老板買進來加差價賣出去的。掙點差價

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齊紅老師 解答 2020-09-21 16:23

同學(xué),您好,這個應(yīng)該是可以的

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快賬用戶5620 追問 2020-09-21 16:25

嗯,好的,多謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-09-21 16:28

同學(xué),您好,不客氣的。

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道理是通的,但是不合規(guī),建議不要這樣做。查到更麻煩。招待費本來就是一個比較敏感的問題。
2020-09-21
同學(xué)你好 直接該計入哪里就計入哪里,沒有發(fā)票的單獨自己統(tǒng)計一下,然后到時候一塊調(diào)增就行
2020-09-10
你這個收入你看是不是納稅調(diào)減了,如果納稅調(diào)減了,對應(yīng)的支出呢,對應(yīng)的支出你需要納稅調(diào)增的。
2023-05-19
同學(xué)你好 可以做無票收入的,按照比例來做就行了 他們不要發(fā)票你可以先做往來款,等開票的時候再做
2020-12-14
你好 這些都是你前面的事情 只要你進來以后保證賬實相符就沒關(guān)系的哈 而且公司有事一般也是找老板 財務(wù)負責(zé)人 法人的哈 不是找財務(wù)的呀
2024-04-11
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