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老師,您好,在實操過程中遇到個問題想請教一下,1.我們企業(yè)在銷售技術(shù)服務(wù)過程中會贈送客戶一個貨物(機(jī)頂盒),在稅務(wù)處理的時候,我應(yīng)該如何去處理呢?2.是否是贈送貨物視同銷售,與技術(shù)服務(wù)為混合銷售從主業(yè)納稅呢?

2020-12-21 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-21 22:11

同學(xué)你好 按照贈送貨物視同銷售

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快賬用戶7511 追問 2020-12-21 22:12

請問如何稅務(wù)處理,我問了兩個問題

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快賬用戶7511 追問 2020-12-21 22:13

視同銷售的話如何納稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-21 22:15

增值稅申報在未開票收入列 13%稅率行填寫金額和稅額

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快賬用戶7511 追問 2020-12-21 22:16

視同銷售的話,是不是應(yīng)該和銷售的技術(shù)服務(wù)一起視為混合銷售?從主業(yè)納稅呢??

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快賬用戶7511 追問 2020-12-21 22:17

如果贈送也要申報納稅,那我銷售技術(shù)服務(wù)繳納6%的稅,贈送還要繳納13%的稅?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 08:23

不需要混合銷售 也可以不開具發(fā)票

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同學(xué)你好 按照贈送貨物視同銷售
2020-12-21
您好!1.開票按照你銷售產(chǎn)品開發(fā);2.采購的金產(chǎn)品成本,產(chǎn)品賣出在結(jié)轉(zhuǎn)成本,你產(chǎn)品成本包括加工費;3.總售價開票230沒問題。高新看研發(fā)費用,研發(fā)產(chǎn)品銷售占總收入有比例要求,研發(fā)費也有要求。
2022-01-02
學(xué)員你好,你的問題不完整
2022-12-22
您好需要簽合同的。
2024-06-17
同學(xué)你好 1.這個錢還還回去嗎? 2.需要折舊的,就是計入固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理 3.計入固定資產(chǎn)成本 4.直接做收入
2020-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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