你好: 自己賬上的資產(chǎn)都比較容易處理,正常注銷,最后歸股東就可以。也可以直接變賣,換成錢,然后給股東分了。
老師,請(qǐng)問一下,我們有個(gè)小規(guī)模公司準(zhǔn)備要注銷了,但是賬務(wù)上還有原材料18萬多,是前幾個(gè)月入賬的,請(qǐng)問要怎么處置比較好呢?
老師請(qǐng)教下,服裝小規(guī)模公司,準(zhǔn)備注銷,但是之前賬務(wù)上遺留了一筆其他應(yīng)付款,這個(gè)錢等于最初可能是借款后期直接可能私下還了,但是賬上一直掛著,這個(gè)注銷前要怎么處理比較好呢?實(shí)際現(xiàn)在也不用還了,賬上也沒錢
老師請(qǐng)教下,公司賬上還有30萬的庫(kù)存商品,其實(shí)已經(jīng)沒有了,之前可能代賬沒結(jié)轉(zhuǎn),后面準(zhǔn)備公司注銷這個(gè)要怎么處理比較好呢
老師您好,請(qǐng)教一下。我們公司準(zhǔn)備做注銷,但是賬面上有掛賬法人的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問要怎么處理沖平賬面
請(qǐng)問老師,我公司賬上一直掛著一個(gè)幾百萬的固定資產(chǎn),好幾年了,沒有進(jìn)行過折舊,我剛接手這個(gè)公司賬務(wù),準(zhǔn)備報(bào)三季度的稅了,這個(gè)要怎么調(diào)整比較合理呢
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤(rùn)期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤(rùn)啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤(rùn)是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
意思是會(huì)不是涉稅,如果變賣的話,是要交稅的呢
如果報(bào)廢的話,直接轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益的話,好像也不太好
你好: 注銷后也可以去稅局代開發(fā)票進(jìn)行納稅。 主要看這批原材料是打算怎么處理。
哦,這樣啊,好的。明白了,謝謝老師
你好: 加油,給個(gè)好評(píng)喲!