同學(xué)你好 一般是工程結(jié)算完之前給你開過來哦
老師你好,我是建筑公司的,我想請問下,我公司掛靠其他公司的資質(zhì),他們增值稅按1.5扣增值稅款,他們說增值稅通算,但是我不太明白。 比如第一次開工程票50萬,按50萬的92提供成本票,按7.5提供進賬稅額后,第二次再開40萬,這次是按50+40的92提供成本票?按50+40的7.5提供進項稅嗎?
老師你好,1、我想問一下就是有的公司為什么3個月后才退還進項的稅額,2、當(dāng)月提供的進項票是不是可以當(dāng)月就可勾選抵扣
老師你好,掛靠A公司,1、12月份公司給業(yè)主開了票,產(chǎn)生了銷項,我想抵扣的話必須本月提供好進項票才可以吧,2、成本票問題,比如明年在提供成本發(fā)票可以嗎還是也必須本月提供好?
老師你好掛靠A公司,成本票讓提供到92%,如果是普票的話是不是一年之內(nèi)都可以不想進項票必須當(dāng)月抵扣了
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
如果有個軟件享受即征即退的政策,這個軟件的進項可以單獨核算,如果這個軟件銷項稅額-進項稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項時是應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應(yīng)交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請問一下:私車公用,一個月租賃費500元可以嗎?會不會太低了稅務(wù)不認可,情況就是員工平時出差用自己的車送貨,公司要給員工報銷加油費
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應(yīng)時間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報處理
請問老師,一般納稅人公司,收到個稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會計科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
比如12月我們讓公司給業(yè)主開了20萬的票,那這個月就必須開夠20萬的成本票?還是下個月也可以
確認收入的當(dāng)月開夠也可以的
如果本月沒有提供成本票可以不
可以先暫估成本的
只要對方公司同意就可以是吧老師
對的,對方同意就可以的
好的老師,還有一個問題就是,我預(yù)交了2個點稅,還剩下7個點的增值稅,是不是公司不可能讓你都抵扣了這7個點,如果讓抵扣6個點的話,我就交3個點的增值稅然后去掉2個點在交一個點
對的,是這樣計算的哦
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝