你好? 1. 次月申報(bào)期之前取得本月開具的發(fā)票認(rèn)證抵扣即可? 2. 如果成本票沒來 可以暫估入賬? ?
老師你好,掛靠A公司,1、12月份公司給業(yè)主開了票,產(chǎn)生了銷項(xiàng),我想抵扣的話必須本月提供好進(jìn)項(xiàng)票才可以吧,2、成本票問題,比如明年在提供成本發(fā)票可以嗎還是也必須本月提供好?
老師你好掛靠A公司,成本票讓提供到92%,如果是普票的話是不是一年之內(nèi)都可以不想進(jìn)項(xiàng)票必須當(dāng)月抵扣了
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項(xiàng)了對吧,就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時(shí)間沒關(guān),主要跟我什么時(shí)候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項(xiàng)對吧
老師你好,請問一下,我們是建筑公司被掛靠方,現(xiàn)在掛靠方掛靠我們公司提供成本,發(fā)票材料發(fā)票的時(shí)候,他的附件資料就是必須要給稅務(wù)的資料,我用合同出庫單,還有結(jié)算單,結(jié)算單,如果沒有給我是必須要收回來,還是沒有必要嗯?這三樣?xùn)|西,合同和出貨單肯定是必須的嘛,結(jié)算單必須要收了,還是可以不用?
老師 代理記賬合同總額5000,預(yù)付了50%,分錄:預(yù)付-某單位2500,貸銀存2500,當(dāng)月收到代理記賬公司50%的發(fā)票,怎么轉(zhuǎn)到費(fèi)用呢
老師,應(yīng)收和應(yīng)付之前都沒有按項(xiàng)目輔助核算,現(xiàn)在要按項(xiàng)目輔助核算,這個(gè)要怎么辦呢?收入和成本也是,之前也沒有按項(xiàng)目核算,現(xiàn)在也要按項(xiàng)目核算,要怎么銜接呢,謝謝老師
甲公司2x19年4月1日自二級(jí)股票市場購得乙公司40%的股份,價(jià)款為800萬元,并支付相關(guān)稅費(fèi)10萬元,能夠?qū)σ夜镜慕?jīng)營決策施加重大影響,當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為1500萬元。5月15日乙公司宣告現(xiàn)金股利50萬元,6月5日實(shí)際發(fā)放。乙公司全年實(shí)現(xiàn)凈利潤200萬元,假定利潤在各月間均衡分布。2×19年末乙公司因持有的其他債權(quán)投資增值造成其他綜合收益增加60萬元。2×20年1月1日甲公司賣掉了所持乙公司的3/4,售價(jià)為900萬元,剩余股份不再具有重大影響,甲公司將其分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),當(dāng)日剩余股份的公允價(jià)值為300萬元。甲公司下列會(huì)計(jì)處理正確的有()??贏2×19年末長期股權(quán)投資賬面余額為874萬元82×20年1月1日確認(rèn)的投資收益為350萬元2×20年1月1日剩余10%對乙公司投資應(yīng)作為口~髮然收益工具投資按蹲,人賬價(jià)值321日5
小規(guī)模租入一臺(tái)鉆機(jī)怎么做賬,租賃半年
一般情況下合同是多少就要開多少票嗎?,比如公期三個(gè)月合同35萬
老師您好 咱們有個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 以前是股東人民幣投資 現(xiàn)在股東從外蒙進(jìn)蒙古包 作為投資 這樣可以互相轉(zhuǎn)換物資投資可以是嗎 要是可以需要辦什么手續(xù)
老師,我的個(gè)稅申報(bào)超過第一檔,到了第二檔,個(gè)稅是分段計(jì)算還是全部按第二檔算呢?
小微企業(yè)認(rèn)定跟收入沒有關(guān)系吧
老師請問納稅人資格認(rèn)定表(小規(guī)模的 在哪里找?)
你好,老師,我們帳上的這個(gè)土地出讓金具體能涉及到什么業(yè)務(wù)?都該怎么去做賬?
是不是要問對方公司人家給不給占估入賬,如果是成本票也必須是12月份還是1月份也可以
暫估入賬是你們的事情? 和對方無關(guān)? 成本票是12月的 就不需要暫估了?
老師,是我們掛靠其他公司做的項(xiàng)目
你和對方公司溝通一下發(fā)票的時(shí)間問題?
嗯嗯,老師我們預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)的外經(jīng)證也就是稅還剩下7個(gè)點(diǎn),那是不是7個(gè)點(diǎn)還能抵扣幾個(gè)點(diǎn)也需要問一下公司,我覺得不可能7點(diǎn)都抵扣了吧
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅減去預(yù)繳增值稅得出實(shí)際繳納的增值稅?