同學(xué)您好 你得有進(jìn)出口權(quán)限才可以的
您好,老師想請(qǐng)問(wèn)一下,商貿(mào)企業(yè)國(guó)內(nèi)購(gòu)買原材料然后委托加工廠加工產(chǎn)品,然后再出口。這樣也能做退稅嗎?還是說(shuō)可以按其他方式做退稅?
我單位為商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在是購(gòu)入材料,然后委托加工,再變成一整套系統(tǒng)出售,這個(gè)問(wèn)過(guò)國(guó)稅局了也屬于商貿(mào)企業(yè)。 請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入材料是進(jìn)原材料嗎?還是庫(kù)存商品 個(gè)人理解(我以前是做工業(yè)賬的,這種商貿(mào)企業(yè)但是我感覺(jué)又像工業(yè),求大神指教) 購(gòu)入,借,庫(kù)存商品 貸,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)加工,借,委托加工物資 貸,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,庫(kù)存商品 銷售,借,應(yīng)收 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 關(guān)于購(gòu)入,結(jié)轉(zhuǎn),銷售,還有其他分錄要補(bǔ)充嗎?
你好,老師,我們我貿(mào)易型出口退稅企業(yè),在國(guó)內(nèi)購(gòu)入一批商品,加工過(guò)后出口,那我們申請(qǐng)退稅就是國(guó)內(nèi)購(gòu)入商品的進(jìn)項(xiàng)稅吧?然后現(xiàn)在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購(gòu)入的材料加工而成,那我們申請(qǐng)退稅是不是又是這些不同單位購(gòu)入材料的進(jìn)項(xiàng)稅呢?還有就是我們現(xiàn)在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請(qǐng)出口退稅時(shí)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是不是只能第一批里面全部認(rèn)證呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,感謝!
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來(lái)料加工、一般貿(mào)易,同時(shí)還會(huì)直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請(qǐng)問(wèn)關(guān)于來(lái)料加工生產(chǎn)時(shí),會(huì)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會(huì)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時(shí),我們就沒(méi)有申請(qǐng)退稅了。這樣是否可以呢?
老師好!我想問(wèn)一下,銷售出口(正常報(bào)關(guān))的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請(qǐng)的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請(qǐng)退稅,那這些外采的成品我們報(bào)關(guān)出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不申請(qǐng)退稅?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
已經(jīng)是辦了的,之前的模式是購(gòu)買別人的產(chǎn)品出口的,想著買原材料委托加工廠加工,開加工費(fèi)回來(lái),然后再出口
這樣做的商貿(mào)企業(yè)可以做免退稅?
同學(xué)你好 這個(gè)可以做
真的嗎?記得之前做商貿(mào)企業(yè)的免退稅,錄入系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)是一對(duì)一的的關(guān)系的,那現(xiàn)在有原料的進(jìn)項(xiàng),跟加工費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),就形成不了一對(duì)一了。這怎么操作???
就是免稅的,。不是退稅的
那就是說(shuō)要做免退稅就得跟之前一樣購(gòu)買產(chǎn)品然后出口咯
對(duì),添加出口的范圍,可以做免稅的