同學(xué)你好,加工商品,要加工費也計入成本。
我單位為商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在是購入材料,然后委托加工,再變成一整套系統(tǒng)出售,這個問過國稅局了也屬于商貿(mào)企業(yè)。 請問購入材料是進原材料嗎?還是庫存商品 個人理解(我以前是做工業(yè)賬的,這種商貿(mào)企業(yè)但是我感覺又像工業(yè),求大神指教) 購入,借,庫存商品 貸,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)加工,借,委托加工物資 貸,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品 銷售,借,應(yīng)收 貸,主營業(yè)務(wù)收入 關(guān)于購入,結(jié)轉(zhuǎn),銷售,還有其他分錄要補充嗎?
您好,若以下分錄為制造業(yè)整個月結(jié)轉(zhuǎn)原材料 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領(lǐng)用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? 貸原材料 ; 應(yīng)付職工薪酬-工資;? 累計折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉(zhuǎn):借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 5.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 那么月底制造業(yè)需要分配的是制造業(yè)及生產(chǎn)成本嗎?為什么要分配呢?具體分配之后的分錄怎么做呢?
我做內(nèi)賬, 購買原材料是先付后收票,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 銷售是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產(chǎn)一個東西,我計提工資的時候,已經(jīng)是借:…… 生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)的時候,還要算車間員工工資嗎?
老師,我們是肉類食品有限公司,采購生豬,屠宰后,銷售白條,會計分錄如下:采購含運費人工費時: 借:原材料 貸:銀行存款 入庫時 借:庫存商品 貸:原材料 屠宰時 借:制造費用 生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 生產(chǎn)成本 這樣的分錄對嗎?
老師,我是制造業(yè),我采購原材料,收到專票,借原材料1萬( 不含稅額),應(yīng)交稅費1300,貸應(yīng)付賬款1.3萬。我付貨款,借應(yīng)付賬款1.3萬,貸銀行存款1.3萬。我委托加工,借委托加工物資~原材料1萬,貸原材料1萬,支付加工費:借委托加工物資~加工費1000,貸銀行存款1000。收回產(chǎn)成品:借庫存商品11000,貸委托加工物資~原材料1萬,委托加工物資~加工費1000。銷售:借銀行存款2萬,貸主營業(yè)務(wù)收入17699.11應(yīng)交稅2300.89,老師最后結(jié)轉(zhuǎn)成本,我按哪個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢?是11000,還是1萬呢?
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
老師,分錄能幫忙寫一下嗎?
同學(xué)你好,購入、結(jié)轉(zhuǎn)成本。銷售收入的會計分錄是對。 委托加工,借:委托加工物資-原材料? 貸:庫存商品? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借:委托加工物資-加工費? 貸:銀行存款 加工入庫:借:庫存商品? ?貸:? ?委托加工物資(原料%2B加工費)
12月份成立的公司,然后我們12月購進了原材料l委托加工,原材料發(fā)票開進來了,加工費要明年一月份開給我們,12月也把加工好的銷售開票出去了,請問這個加工費年底12月還能暫估嗎?年底暫估加工費可以嗎?分錄咋做?
同學(xué)你好,如果你知道真實的加工費。你不用暫估,直接計入就可以,后期有發(fā)票回來,附上就可以 暫估會計分錄: 借:委托加工物資-加工費(暫估) 貸:應(yīng)付賬款
老師,那個年底12月份也可以暫估嗎? 我們知道加工費的金額,但是對方年底不肯開票,1月才給我們開加工費的票
同學(xué)你好,可以暫估,5月31日之前收到發(fā)票就可以,這個時間前還要申報一次年報。