之后需要繳納增值稅,就會(huì)吧這個(gè)結(jié)平的
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時(shí)借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對(duì)嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個(gè)怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個(gè)借方表示本年度應(yīng)交未交的增值稅,那不是一直都有余額嗎?不用平嗎
老師,本年進(jìn)項(xiàng)稅5000 銷項(xiàng)稅4500 我年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 4500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅5000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 請(qǐng)問如果這樣我的 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不是一直有余額嗎? 怎么能平呢?
老師,請(qǐng)問產(chǎn)生增值稅后,我做 1,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2, 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款 那這樣我的轉(zhuǎn)出未交不是一直都有余額嗎,是對(duì)的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目余額是0
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
老師,計(jì)提稅費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款,那我的借方(轉(zhuǎn)出未交不一直掛賬嗎 )
你銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的