可以那樣處理的,沒(méi)問(wèn)題的

報(bào)今年1月份個(gè)稅時(shí)忘了調(diào)增社保那部分的扣除金額,應(yīng)為356.07,實(shí)際上報(bào)336.71(還是按照20年的社??鄢?,導(dǎo)致每人的工資少報(bào)了19.36。已經(jīng)扣款了。怎么處理?在申報(bào)2月份個(gè)稅時(shí)加上差額19.36可以嗎?
老師,之前我做憑證的時(shí)候,發(fā)放工資的時(shí)候,代扣社保個(gè)人部分我是做到每個(gè)員工個(gè)人,現(xiàn)在人多了,感覺(jué)不方便了,我可以再重新在其他應(yīng)收款二級(jí)科目下設(shè)置個(gè)人社??傤~嗎?就是把所有員工個(gè)人部分全部放在一起
老師好,22年社?;鶖?shù)1到8月是4121,9月份變成3960,公司繳納的時(shí)候社保這邊把1到8月份的基數(shù)差扣減到9月份啦,現(xiàn)在有個(gè)員工8月離職啦,退回的社保個(gè)人代扣部分我以工資的形式發(fā)給他嗎? 分錄要怎么做?
老師,我今天在申報(bào)2月個(gè)稅的時(shí)候,所有人的專項(xiàng)扣除的社保明細(xì)忘記算進(jìn)去了。就導(dǎo)致個(gè)稅多繳納了。后面更正申報(bào)了,但是款已經(jīng)扣了。請(qǐng)問(wèn)差額的這部分,該怎么辦?到時(shí)候會(huì)退稅到員工個(gè)人卡上嗎?
老師,因?yàn)?月發(fā)放1月員工工資的時(shí)候有少發(fā)或者多發(fā)員工的工資,是因?yàn)閷m?xiàng)一些信息導(dǎo)致,所以出現(xiàn)小額的個(gè)數(shù)不一致。差額部分我在3月發(fā)2月的工資時(shí)直接放在應(yīng)交部分了,我現(xiàn)在報(bào)2月的個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其實(shí)當(dāng)時(shí)算的也不對(duì),因?yàn)檫@部分不應(yīng)該放進(jìn)工資表里面算的,那現(xiàn)在還要補(bǔ)差額,好麻煩,有什么比較妥當(dāng)?shù)姆绞綍r(shí)做嗎?
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開(kāi)票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng)無(wú)法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開(kāi)票收入的分錄怎么寫?
招聘來(lái)的主播外包給第三方平臺(tái),稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來(lái),招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們?cè)趺凑f(shuō)能合理,有沒(méi)有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒(méi)有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對(duì)說(shuō)本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問(wèn)的意思,說(shuō)她在外面學(xué)習(xí)了,說(shuō)做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇](méi)有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有銷項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?


這樣可以的吧?
是的,就是那樣處理就行