你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
老師,這個月增值稅進(jìn)項大于銷項月底如何做賬?要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如何做分錄
老師好,想請問第一個月是進(jìn)項大于銷項會計分錄是否要結(jié)轉(zhuǎn)或者其他操作? 第二個月銷項大于進(jìn)項并加上上月留底稅額仍要繳稅,這樣會計分錄又如何操作? 第三個月是年底,銷項大于進(jìn)項一點會計分錄要如何操作?
老師進(jìn)項稅額大于銷項稅額如何做會計分錄呢?
請問一下老師,進(jìn)項稅額大于銷售稅額,月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?例如:進(jìn)項稅額120萬,銷項稅額100萬。
老師這月銷項稅額26萬,進(jìn)項稅額27萬,這進(jìn)項大于銷項請問月底用做會計分錄嗎?如何做呢
老師您好,請問一下,收到補助是之前購買的固定資產(chǎn),總額法分錄是?
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當(dāng)月的資金情況嗎?然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
老師,股東買了一個電梯投資單位,這個電梯是他個人買的,沒有發(fā)票,只有轉(zhuǎn)賬記錄和合同,這樣的話該怎么做賬呢?
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。財?wù)經(jīng)理說 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機器設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計折舊的差異,一點思路都沒有,這個怎么找???
老師你好,你說其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實際控制人名下?
老師你好!之前有異地預(yù)繳項目,有部分未預(yù)繳,對公司有影響嗎?現(xiàn)在預(yù)繳,今年己開票完了,這部分預(yù)繳放在明年有項目在抵扣,放在帳上有何影響,對稅務(wù)有影響嗎?
老師好,請問實際業(yè)務(wù)中,公司收到收到投資款需要馬上計入實收資本嗎,不計入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒多少業(yè)務(wù),你說我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請問老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險和職工養(yǎng)老保險,有哪些區(qū)別?要全面詳細(xì)的!繳費基數(shù),繳費年限,待遇等!謝謝!
老師,應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),啥意思啊?
老師,做完這個分錄還用將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
你好,不需要做你說的那個分錄?
那等下月需要交稅時再一起做我說的這個分錄是嗎?
你好,是的,是這樣的