你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
老師,這個月增值稅進(jìn)項大于銷項月底如何做賬?要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如何做分錄
老師好,想請問第一個月是進(jìn)項大于銷項會計分錄是否要結(jié)轉(zhuǎn)或者其他操作? 第二個月銷項大于進(jìn)項并加上上月留底稅額仍要繳稅,這樣會計分錄又如何操作? 第三個月是年底,銷項大于進(jìn)項一點會計分錄要如何操作?
老師進(jìn)項稅額大于銷項稅額如何做會計分錄呢?
請問一下老師,進(jìn)項稅額大于銷售稅額,月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?例如:進(jìn)項稅額120萬,銷項稅額100萬。
老師這月銷項稅額26萬,進(jìn)項稅額27萬,這進(jìn)項大于銷項請問月底用做會計分錄嗎?如何做呢
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
老師,做完這個分錄還用將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
你好,不需要做你說的那個分錄?
那等下月需要交稅時再一起做我說的這個分錄是嗎?
你好,是的,是這樣的