同學(xué)你好 就是要轉(zhuǎn)出的,對

老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
您好老師,我是商貿(mào)公司,我在諾諾智能編碼查到對方給我開的一些產(chǎn)品,比如爆炸大雞排,鹽酥雞可以享受免稅政策,我做了進賬稅轉(zhuǎn)出,不知道做的對不對?
老師你好,我剛報了會計學(xué)堂的課,但是還沒有開始學(xué)。理論基礎(chǔ)不扎實。 目前是零基礎(chǔ)小白,能出具本公司對賬單給客戶,會開稅票。 由原先開單的崗位轉(zhuǎn)到電商這一塊,負責(zé)跟進商品出庫和退貨的跟進;有美團優(yōu)選、興盛優(yōu)選、多多買菜 還有淘寶京東網(wǎng)店 老板要求跟進出貨和退貨數(shù)額核對,還有做成本分析 核對費用和貨款 還有快遞費核對 大概工作內(nèi)容已經(jīng)清楚,但是現(xiàn)在上崗第二周了,工作沒有什么進展,不知道從哪里下手,希望老師給指導(dǎo)! 美團興盛可以導(dǎo)出歷史的進銷存,但是我也不會核對 很棘手 老師看到信息希望能指導(dǎo)落地的方法,謝謝!
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
35歲,女,中級,兩年出納,七年建筑會計,兩個孩子,一個上二年級,一個上中班。以后想進稅務(wù)師事務(wù)所,在考稅務(wù)師,應(yīng)該找什么工作過度?還有將來做稅務(wù)這塊發(fā)展如何?需要出差嗎?建筑行業(yè)現(xiàn)在還值得做嗎?最近在考慮財稅顧問的崗位,因為沒太接觸過記賬公司所以對這個崗位不太了解。認為這個崗位能短期內(nèi)積累一些財稅知識,后來了解到,財稅顧問就是跟中小企業(yè)老板聊一些“缺票了,某個時間之前把發(fā)票開進來” “或者跟老板要進項”還有續(xù)費啥的。跟我的預(yù)期好像差的很遠,這個崗位值得做嗎?我也不知道稅務(wù)師事務(wù)所的工作是不是適合我,不了解他們做的業(yè)務(wù),也不知道要往這方面走現(xiàn)在需要在什么崗位入手。說的比較多,希望老師給點建議
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
調(diào)理芝士棒。我查:肉及肉制品還可以享受免稅
這個可以享受免稅的
我有點懷疑,不知道我這個對不對,老師
對方給我開的:肉及肉制品應(yīng)該都能享受免稅吧
洋蔥圈也是肉及肉制品,智能編碼沒有顯示免稅,能享受免稅嗎?老師
你出口的名稱是什么呢
我不出口啊老師
給對方開發(fā)票也是洋蔥圈啊
你這個不免稅的 需要交稅的
哦好的謝謝老師。11月份進項稅已做轉(zhuǎn)出,報表還能更改嗎?老師
改不了了,讓開票方紅沖了給你重新開
進賬稅轉(zhuǎn)出附列資料二我自己填寫的
應(yīng)該能改吧
就是改個數(shù)啊
11月報表附列資料二進項稅轉(zhuǎn)出那還能改嗎?
這個不能改,轉(zhuǎn)出了就是自己放棄抵扣
哦。也沒多少錢
老師,想問問最后一個問題,迷你肉串智能編碼查的不能享受免稅,您能再幫我確定一下嗎
這個就是不免稅的,都改變性狀了
奧??磥碇Z諾編碼上顯示沒有免稅的就享受不了免稅了
對的,他這個就是對的
好的。明白了。謝謝老師。
滿意請給五星好評,謝謝