您好 借:銀行存款 30 貸:預(yù)收賬款 30 借:預(yù)收賬款 113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13 借:主營業(yè)務(wù)成本 70 貸:庫存商品 70

1.甲企業(yè)2019年9月與客戶簽訂合同,向其銷售一臺設(shè)備,不含稅價1000萬元,增值稅稅率13%。同時甲企業(yè)承諾安裝調(diào)試設(shè)備,安裝費用不含稅價100萬元。合同約定,在安裝調(diào)試驗收后雙方結(jié)算價款,開具專用發(fā)票。假定銷售設(shè)備和安裝服務(wù)是兩項履約義務(wù)。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價為800元/件,該商品實際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時確認銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實際銷售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒有代銷出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷業(yè)務(wù)的會計分錄。
1. 企業(yè)銷售設(shè)備,價款300萬元,增值稅率13%,款項于下月收到。設(shè)備成本為260萬元。 要求:編制銷售、結(jié)轉(zhuǎn)成本、收到款項的會計分錄。
1. 甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售設(shè)備,價款100萬元,增值稅率13%,設(shè)備成本70萬元。預(yù)收30萬元存入銀行,設(shè)備完工后交付乙企業(yè)并通過驗收。 要求:編制收到預(yù)收款、銷售、結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。 ?
1、2×21年12月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,采用分期收款方式向乙公司銷售一套大型設(shè)備。合同簽訂日,甲公司向乙公司交付設(shè)備,轉(zhuǎn)移產(chǎn)品的控制權(quán)。合同約定的銷售價格為2500萬元,在設(shè)備交付向乙公司收款500萬元,其余2000萬元分4次于之后每年12月31日等額收取。該大型設(shè)備成本為1800萬元。在現(xiàn)銷方式下,該大型設(shè)備的銷售價格為2156萬元。以上價格均不含稅,該公司適用的增值稅率為13%要求:(1)完成12月31日的會計處理。(7分)(2)完成后續(xù)4次收款的會計處理。(8分)
1、2×21年12月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,采用分期收款方式向乙公司銷售一套大型設(shè)備。合同簽訂日,甲公司向乙公司交付設(shè)備,轉(zhuǎn)移產(chǎn)品的控制權(quán)。合同約定的銷售價格為2500萬元,在設(shè)備交付向乙公司收款500萬元,其余2000萬元分4次于之后每年12月31日等額收取。該大型設(shè)備成本為1800萬元。在現(xiàn)銷方式下,該大型設(shè)備的銷售價格為2156萬元。以上價格均不含稅,該公司適用的增值稅率為13%。 要求:(1)完成12月31日的會計處理。(7分) (2)完成后續(xù)4次收款的會計處理。(8分)
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。