同學(xué)你好 你可以用百度翻譯
老師好!出口發(fā)票的貨物名稱需要用英文填寫,有專門翻譯出口發(fā)票的軟件嗎,如果沒有,應(yīng)怎么翻譯呢
進(jìn)出口會(huì)計(jì)主要做哪些工作? 另外,如果工廠貨物增值稅專用發(fā)票已經(jīng)開過(guò)來(lái)了,我這邊只是代理出口,那我這邊還需要再向外開發(fā)票嗎?我們只是代理,賺一點(diǎn)服務(wù)費(fèi),沒有增值,這種怎么操作的?麻煩哪位老師詳細(xì)解答一下及相關(guān)流程,非常感謝!
老師,你好!A公司有筆國(guó)際物流運(yùn)費(fèi),報(bào)關(guān)是A公司,結(jié)果走DHL的是用的B公司的賬號(hào),現(xiàn)在出口退稅的資料需要提供運(yùn)輸發(fā)票,我A公司就沒有這筆貨的運(yùn)輸發(fā)票了,這個(gè)要怎么操作呢?AB兩家公司都是一個(gè)老板的。
老師,你好!A公司有筆國(guó)際物流運(yùn)費(fèi),報(bào)關(guān)是A公司,結(jié)果走DHL的是用的B公司的賬號(hào),現(xiàn)在出口退稅的資料需要提供運(yùn)輸發(fā)票,我A公司就沒有這筆貨的運(yùn)輸發(fā)票了,這個(gè)要怎么操作才能讓A公司的這筆出口退稅資料里有這個(gè)運(yùn)輸發(fā)票呢?AB兩家公司都是一個(gè)老板的。
老師,您好,我們是對(duì)外出口退稅一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我們現(xiàn)在是因?yàn)槌隹诿舛?,也沒有什么內(nèi)銷的業(yè)務(wù),那我們是不是除了貨物出口用進(jìn)項(xiàng)之外,其他的推廣,翻譯費(fèi)用等用普票要更好一點(diǎn),可以全部進(jìn)費(fèi)用,因?yàn)槿绻〉脤F钡脑?,留抵金額也很多。
小規(guī)模公司,已繳納的增值稅會(huì)一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目嗎?
老師 像我們是加工企業(yè),別的工作人員來(lái)維修鍋爐,發(fā)票內(nèi)容可以開成零配件的具體項(xiàng)目嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),實(shí)繳0 認(rèn)繳100萬(wàn),現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓20%,收到受讓方的60萬(wàn)現(xiàn)金,這樣的話怎樣核算轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量是多少?
給員工生育小孩子紅包,是生育慰問(wèn)金嗎,叫什么說(shuō)法呢
老師好,供貨商給我單位開打孔費(fèi)用是30,我單位再開給客戶70,這樣可以嗎(實(shí)際打孔是供貨商)
老師好,建筑公司給個(gè)體戶轉(zhuǎn)錢,直接轉(zhuǎn)給個(gè)體戶的法人有風(fēng)險(xiǎn)不,真實(shí)業(yè)務(wù)有發(fā)票
老師,我將要去一個(gè)企業(yè)上班,他這個(gè)企業(yè)只有一個(gè)大客戶。企業(yè)有自己的生產(chǎn)線產(chǎn)貨,有時(shí)候進(jìn)貨給客戶供應(yīng)。這個(gè)老板說(shuō)讓我去了先把賬搞明白然后再給大客戶股東算出分紅來(lái)。我想問(wèn)問(wèn),我去了先怎么操作?
兩家公司共同持有A公司股權(quán),兩家公司共同經(jīng)營(yíng),分開核算各自的業(yè)務(wù),現(xiàn)在其中一家公司要轉(zhuǎn)讓所持有的全部給另外一家公司,企業(yè)利潤(rùn)可以根據(jù)實(shí)際的利潤(rùn)進(jìn)行分紅嗎?股轉(zhuǎn)需要繳納的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?
老師你好,就是公司的法人辭職了,要添加新法人 在增加一個(gè)新股東,添加法人的那個(gè)股東占比95%,新增股東占比5%,公司的注冊(cè)資本金是800萬(wàn)元。這個(gè)比例我是按照800萬(wàn)的95%計(jì)算是760萬(wàn),新增人員的比例5%計(jì)算40萬(wàn),是這樣嗎?老師請(qǐng)教詳細(xì)步驟。
老師 現(xiàn)在老板要貸款,需要24年的財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)去年的報(bào)表還能調(diào)整到有盈利嗎
老師謝謝,我單位有出口業(yè)務(wù),還有內(nèi)銷業(yè)務(wù),我想出口收入做免稅收入,其他按照內(nèi)銷報(bào)表做,就不抵、退稅了,可以嗎
可以的,這個(gè)你自己選擇
老師,報(bào)表只需要報(bào)增值稅一套報(bào)表,還需要報(bào)其他報(bào)表嗎,比如出口退稅報(bào)表
你有退稅免稅就要申報(bào)的
哦,老師報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),出口收入不加到內(nèi)銷銷售收入里,單獨(dú)報(bào)的,是嗎
對(duì)的,就是免稅那里填寫的
老師,出口退稅怎么填呢,沒填過(guò),需要什么資料呀
對(duì)于出口純免稅行為,出口退稅申報(bào)和出口免稅申報(bào)時(shí)收入圴填報(bào)附表一18-19行“免稅收入”欄次,收入體現(xiàn)在主表第8行“免稅銷售欄”;同時(shí)還要填減免稅申報(bào)明細(xì)表
老師,我2020年有幾筆出口業(yè)務(wù),我12月份先不報(bào),報(bào)1月份表時(shí)再報(bào),就是跨年,可以嗎,另外出口退稅申報(bào)表和內(nèi)銷報(bào)表同一月份報(bào)碼
可以的,這個(gè)沒事的
哦,老師出口退稅報(bào)表每月幾號(hào)截止呢
一般為1-15號(hào),節(jié)假日順延,
老師,謝謝您!
老師再確認(rèn)一下,內(nèi)銷報(bào)表和出口免稅報(bào)表不在同一月份報(bào),可以,是嗎
一般是一塊申報(bào)的哦
老師,明白非常感謝您!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
老師,必須是五分的
評(píng)分怎么沒有了
立即結(jié)束然后評(píng)價(jià)