您好,不會(huì),你做了支付的分錄就沖掉了哦

公司是小規(guī)模納稅人,但是之前同事做的賬做成一般納稅人的了,掛了應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,我現(xiàn)在怎么將這個(gè)科目沖平,不然一直掛著
小規(guī)模納稅人 自開(kāi)專(zhuān)票 需要交增值稅 科目能掛 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
小規(guī)模公司,已繳納的增值稅會(huì)一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目嗎?
公司為小規(guī)模納稅人時(shí) 有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅499 現(xiàn) 公司已轉(zhuǎn)為一般納稅人, 問(wèn):這筆增值稅是一直掛著‘應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,還是結(jié)轉(zhuǎn)成別的科目
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認(rèn)費(fèi)用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個(gè)問(wèn)題出在哪里,個(gè)稅跟社保不在同一個(gè)方向,做不平賬了
因?yàn)槔习宀荒芗皶r(shí)提供電費(fèi)賬單,所以我做分?jǐn)偝杀疽埠?,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計(jì)入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個(gè)該怎么去處理呢。我們是面點(diǎn)加工廠,電費(fèi)放制造費(fèi)用,攤進(jìn)產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報(bào)銷(xiāo)8000多的餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該做什么費(fèi)用合適呢,實(shí)際是抵費(fèi)用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺(tái)推送到稅局,對(duì)于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報(bào)各種稅費(fèi)?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報(bào)銷(xiāo)呢?作什么費(fèi)用呢?實(shí)際上是員工抵費(fèi)用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時(shí),我們公司的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)應(yīng)該在哪個(gè)扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費(fèi)可以扣除嗎? 這兩個(gè)費(fèi)用能做開(kāi)發(fā)費(fèi)用10%的計(jì)算基數(shù)和加計(jì)20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè),需要每臺(tái)車(chē)收入成本對(duì)應(yīng)計(jì)算利潤(rùn),放每個(gè)車(chē)產(chǎn)生費(fèi)用成本的時(shí)候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)收入的確認(rèn)時(shí)間問(wèn)題,我公司賣(mài)的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時(shí)間點(diǎn)是按23年確認(rèn)還是24年確認(rèn)呢,謝謝
把原來(lái)老板名下的旅社變更為銷(xiāo)售五金建材和設(shè)備租賃用的個(gè)體工商戶,可以么?


哦,明白了,計(jì)入收入的時(shí)候,分開(kāi)計(jì),繳稅就對(duì)沖了,是這樣嗎
是的, 是的,就是這樣的