您好,導(dǎo)出科目余額表,損益類的轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
老師你好,您看一下我上面發(fā)的分錄,搞不明白后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下錄完前面的分錄了,該怎么結(jié)賬?不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊……
老師你好,麻煩問(wèn)下賬錄完了怎么結(jié)賬?
老師,我想問(wèn)一下,稅局代開(kāi)的專票,當(dāng)時(shí)交了增值稅,怎么做分錄啊?然后后面自己開(kāi)的發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn),又該怎么做分錄呢?
老師請(qǐng)問(wèn)每月的記賬憑證錄完了怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
已經(jīng)一年多沒(méi)有上班了,忘得差不多了,不知道哪些是損益類科目了……
您好,您可以看看利潤(rùn)表的項(xiàng)目,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入,期間費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本、稅金及附加等
你這樣說(shuō) 我糊涂,不懂
科目余額表查查看有沒(méi)有我上述的科目,有就按收入類轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)貸方 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(收入類) ?貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(損失類)
我現(xiàn)在進(jìn)的這家建筑工程勞務(wù)公司,這家公司是去年7月份從別人手中購(gòu)買過(guò)來(lái)的,然后變更地址股東 法人……這些,然后從20年3月份起有小項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)了,截止到現(xiàn)在前面已經(jīng)完工了兩三個(gè)小項(xiàng)目了,但是老板前期都沒(méi)有招會(huì)計(jì),我是剛來(lái)公司不久,老板要我把前面的賬補(bǔ)出來(lái),我不知道 該怎么補(bǔ)啊?也不太懂結(jié)轉(zhuǎn)怎么做……
要把從之前的銀行流水、收料單、工資表等原始單據(jù)找出來(lái),根據(jù)經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)補(bǔ)錄
工資之前都是老板自己發(fā)的,沒(méi)有做工資表,銀行流水打印出來(lái)了,單據(jù)分好了,現(xiàn)在不知道怎么做了?我已經(jīng)暈了……有些單據(jù)是工地上的人手寫的只有數(shù)字,沒(méi)有寫明是什么東西,不知道做什么科目?唉!亂??!再加上我不是經(jīng)驗(yàn)豐富的老手,不知道怎么做啊……
建議您先學(xué)習(xí)一下會(huì)計(jì)學(xué)堂的相關(guān)課程
老板14號(hào)那天就叫我發(fā)上個(gè)月的報(bào)表給他啊,我現(xiàn)在都沒(méi)有做出來(lái),上班時(shí)間哪能聽(tīng)課啊,再說(shuō)晚上下班聽(tīng)課也來(lái)不及啊,現(xiàn)在就要把報(bào)表做出來(lái)
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