你好,一般的系統(tǒng)會根據(jù)出庫單結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種情況就要核對下有沒單獨(dú)做過直接調(diào)主營業(yè)務(wù)成本的分錄,具體問題要核對主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)賬,看下對方科目是不是有不是庫存商品的
老師,您好,1—11月科目余額表庫存商品的貸方余額和主營業(yè)務(wù)成本的借方余額不一致,庫存商品的貸方比主營業(yè)務(wù)成本的借方多,這是哪里出了問題,要怎么調(diào)
倒擠結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,有一個分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,借方發(fā)生減掉貸方發(fā)生額減掉盤點(diǎn)的余額,等于這個賣的成本,庫存商品減少在貸方,這樣就不對了,怎么解決
這個月賠錢賣了一批庫存商品導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入 期末沒有實(shí)際的庫存但是庫存商品期末借方有余額 這個該怎么處理
老師,您好,從研發(fā)費(fèi)用設(shè)備轉(zhuǎn)出1萬,到主營業(yè)務(wù)成本,這個會計(jì)分錄怎么做,我是借庫存商品 1萬 貸 研發(fā)費(fèi)用 1萬 然后又做了借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,發(fā)現(xiàn)科目余額表上的管理費(fèi)用,和利潤表上的管理費(fèi)用不一致,科目余額表上管理費(fèi)用多了1萬元,麻煩老師看看問題出在哪里,謝謝
庫存商品已經(jīng)全部銷售完了,但是科目余額表里面還有十萬的庫存,查了很久不知道哪里出了問題,我可不可以直接做個憑證,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品把它庫存商品余額調(diào)平?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?