你好,你賣購物卡應(yīng)該是 借:銀行存款 貸:預(yù)計負債
老師 王想問問 新會計準(zhǔn)則 假如我是賣出去113萬的購物卡 我做賬 借 銀行 貸 合同負責(zé) 應(yīng)交稅費 銷項稅轉(zhuǎn)出 是這樣嗎
老師 想問問 新會計準(zhǔn)則下 假如我是百貨樓會計賣出去113萬的購物卡 我做賬 借 銀行 貸 合同負責(zé) 應(yīng)交稅費 銷項稅轉(zhuǎn)出 對這個合同負責(zé)不理解
老師:您好! ? 如下問題,要怎樣做會計分錄呀?銷售廢鋼筋要開票嗎? 我這樣做分錄,會不會對呀? ? 一、建筑企業(yè)1月份購進一批鋼材,已收貨收發(fā)票,進項稅已抵扣,已入賬做成本了,3月份時往老板說,1月份這批鋼材報廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借:應(yīng)收賬款 借:工程施工—鋼材(紅字)(當(dāng)時材料費是直接做成本科目去的) 2 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借:應(yīng)交稅金—已交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅)紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)????????????
注冊會計師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價款5萬,增值稅率為13%,成本3萬,款已收。但在審查銷售合同時發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無法銷售。該公司會計處理如下:借:銀行存款56500貸:主營業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500借:主營業(yè)務(wù)成本30000貸:庫存商品30000要求:請注冊會計師找出上述資料的問題所在?并提出相應(yīng)的處理意見,做出調(diào)整分錄。正確答案:借:營業(yè)收入5000貸:預(yù)計負債-應(yīng)付退貨款5000借:應(yīng)收退貨成本2700(30000*10%*90%)貸:營業(yè)成本2700請問這個2700是怎么算出來的?為什么要乘90%呢
注冊會計師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價款5萬,增值稅率為13%,成本3萬,款已收。但在審查銷售合同時發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無法銷售。該公司會計處理如下:借:銀行存款56500貸:主營業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500借:主營業(yè)務(wù)成本30000貸:庫存商品30000要求:請注冊會計師找出上述資料的問題所在?并提出相應(yīng)的處理意見,做出調(diào)整分錄。正確答案:借:營業(yè)收入5000貸:預(yù)計負債-應(yīng)付退貨款5000借:應(yīng)收退貨成本2700(30000*10%*90%)貸:營業(yè)成本2700請問這個2700是怎么算出來的?為什么要乘90%呢
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,這題第二個選項為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個數(shù)是啥意思?
有財務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費用,手續(xù)費,沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?