你好。是入預(yù)計(jì)負(fù)債。

老師,你好,我想問(wèn)一下 我平常做的是內(nèi)賬,然后賣東西會(huì)開(kāi)增值稅專票出去,買東西對(duì)方也開(kāi)專票給我們,如果我要做分錄的話也是要 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)) 這樣嗎,因?yàn)檫@個(gè)不是外賬才做的嗎,我現(xiàn)在有些矛盾
老師 王想問(wèn)問(wèn) 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 假如我是賣出去113萬(wàn)的購(gòu)物卡 我做賬 借 銀行 貸 合同負(fù)責(zé) 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是這樣嗎
老師 想問(wèn)問(wèn) 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 假如我是百貨樓會(huì)計(jì)賣出去113萬(wàn)的購(gòu)物卡 我做賬 借 銀行 貸 合同負(fù)責(zé) 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 對(duì)這個(gè)合同負(fù)責(zé)不理解
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價(jià)款100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。價(jià)稅合計(jì)113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費(fèi)用 13 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)下,上個(gè)月我們補(bǔ)交了一筆稅,我是這樣做的,借:稅金及附加6萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)6萬(wàn)。借應(yīng)交稅費(fèi)6萬(wàn),貸:銀行存款6萬(wàn)。7月份的時(shí)候這筆稅收退回來(lái)了,沒(méi)付出去。我會(huì)7月份我要怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn):運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬(wàn),原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會(huì)在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬(wàn),只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開(kāi)過(guò)一次發(fā)票 開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過(guò)網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票也要進(jìn)行0申報(bào)了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?
老師 注冊(cè)了一個(gè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái) 只是用公司注冊(cè)了一個(gè)商標(biāo),每個(gè)月是不是0申報(bào)就行
老師請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)分,還是專管員評(píng)分?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時(shí)候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問(wèn)下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎


你好,實(shí)際消費(fèi)是再算收入和銷項(xiàng)。