同學(xué)你好,需要先核定印花稅種,再申報印花稅;
小規(guī)模納稅人在電子稅務(wù)局里的核定稅種中沒有印花稅,公司是2020.7月注冊成立的,注冊資本金認(rèn)繳100萬,現(xiàn)在實(shí)際收到70萬元,請問印花稅12月份怎辦報呢
請問老師,印花稅是直接在電子稅務(wù)局申報嗎?我可以匯總申報嗎?還是需要一筆一筆申報?今年小規(guī)模納稅人是減半征收嗎?我們公司是去年4月份注冊的,今年4月份才核定印花稅,核定前的需要申報嗎?
老師, 公司是個人獨(dú)資公司,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,從21年2月沒有在經(jīng)營,現(xiàn)在要做注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上有數(shù)據(jù)怎么辦,往來用現(xiàn)金充平可以嗎,充了以后,還有欠款無法償還(欠法人的),注冊100萬,實(shí)收53萬,經(jīng)查也沒交印花稅
今年6月成立的公司小規(guī)模納稅人,注冊資本100萬,認(rèn)繳期30年,成立時實(shí)繳資本為0。 1.股東8月和11月入資總計約10萬元,請問這種情況下如何申報印花稅? 2.明年如果該股東繼續(xù)不定期入資,又該如何申報印花稅?
注冊的公司有半年了,其中一個股東認(rèn)繳50萬,1月份收到股東的投資款5萬,廣東電子稅務(wù)局稅種核定那里沒有看到有印花稅的稅種核定,這5萬投資款怎么在電子稅務(wù)局申報繳納?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
是到稅務(wù)局大廳里核定印花稅稅種嗎
同學(xué)你好,是這樣的;
那如果核定印花稅稅種了,那不是按銷售收入按季都要報印花稅了
同學(xué)你好,是 的,如果企業(yè)有購銷業(yè)務(wù)等屬于印花稅的征稅范圍,是需要交印花稅;實(shí)收資 本只交一次
公司目前沒有開過票,如果產(chǎn)生了銷售收入,是不是稅務(wù)自動會核定印花稅稅種了呢 公司是其他服務(wù)業(yè)
如果收到資本金了,要當(dāng)月就交印花稅嗎
同學(xué)你好,不會自動核定 ;如果收到資本金了,要當(dāng)月就交印花稅嗎——是的;
好的,謝謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;