同學(xué)你好,可能是原來匯算調(diào)增了利潤造成的。

老師,為什我們公司企業(yè)所得稅預(yù)交是彌補了所有虧損了,但是資產(chǎn)負債表未分配利潤還是負的是2萬元,稅務(wù)局預(yù)交企業(yè)所得稅A類報表上除了彌補了虧損的還盈利了1.4萬元呢
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業(yè)所得稅自動彌補以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計利潤總額還是盈利的,我申報企業(yè)所得稅自動跳的彌補以前年度虧損了,這樣是對的嗎
老師請問個問題,,我們勞務(wù)公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報告,2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 調(diào)增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補虧損是正數(shù) 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補2021年的虧損32.68萬嗎?
企業(yè)22年匯算時已經(jīng)把以前年度虧損彌補了,并且已經(jīng)開始交所得稅了,為什么財務(wù)報表里未分配利潤還是負數(shù)?是報表錯了嗎,還是彌補虧損時需要調(diào)整?
老師,想問下以前年度是虧損的,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤是負數(shù),現(xiàn)在我們公司這個月盈利了,比如季度交企業(yè)所得稅的時候,他會自動彌補以前年度的虧損嗎,還是按照季度的盈利數(shù)來交多的稅
老師,你好,我想問下,個人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負債表的未分配利潤減去年初余額和利潤表的凈利潤不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗想做會計,干過出納 怎么才能干上會計工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請問老師,個稅申報是按10月報稅,報的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報了一個月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個稅申報零申報嗎?
我們公司是個體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報經(jīng)營所得時,1~6月份我沒有填費用,直接就點了申報,最后只填寫收入,給我算出來1488.95的稅款,10月份我申報1-9月份的按照正常申報已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會不會引起被查的風(fēng)險?
老師好:請教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?
我也是這里疑惑了那能調(diào)回來嗎
不知道怎么調(diào)賬
同學(xué)你好,可以調(diào)整回來的,便是需要到稅務(wù)局進行更正申報處理的。
可以在電子稅務(wù)局網(wǎng)上更正嗎
同學(xué)你好,一般情況下,不可以在電子稅務(wù)局更正的,但是各省市規(guī)定略有不同,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定為準(zhǔn),穩(wěn)妥起見,咨詢哪地稅務(wù)局,或者熱線電話12366確認(rèn)一下,謝謝。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。