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老師,我們之前的稅率是3%,現(xiàn)在不是有優(yōu)惠嘛,變成了1%,但是之前簽的銷售合同是3%,所以現(xiàn)在開票只能開出1%,采購方就不同意了,他就把中間的稅點(diǎn)差額扣下了,但是我們給它們開了合同全額發(fā)票。這該怎么辦?

2020-12-16 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-16 20:54

同學(xué)你好 合同有沒有約定剔稅金額?

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快賬用戶9818 追問 2020-12-16 20:58

踢稅金額是指:金額和稅額分開?

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齊紅老師 解答 2020-12-16 20:59

是的 合同規(guī)定了剔稅金額的 新的開票就是剔稅金額*(1%2B新的稅率)

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快賬用戶9818 追問 2020-12-16 21:04

但是沒有剔除金額,這怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2020-12-16 21:17

那就很難說了 需要看仲裁等機(jī)構(gòu)是否給你先轉(zhuǎn)換不含稅的金額

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快賬用戶9818 追問 2020-12-17 09:31

那假如我們讓對方扣,那這部分賬怎么做呀?怎么平,因?yàn)槲覀兌及讶~的發(fā)票開出去了

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齊紅老師 解答 2020-12-17 12:55

相當(dāng)于是一個(gè)壞賬損失嘛,計(jì)入營業(yè)外支出。

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同學(xué)你好 合同有沒有約定剔稅金額?
2020-12-16
你好,你沒有進(jìn)項(xiàng)稅,也是按你的合同開發(fā)票,沒進(jìn)項(xiàng)稅就要交增值稅的
2023-09-07
同學(xué),免稅就是發(fā)票上的金額
2022-11-07
你說這個(gè)是免稅額吧,這個(gè)是按3%自動生成忽略就可以,做賬根據(jù)發(fā)票做,不是按這個(gè)申報(bào),這個(gè)出來免稅額是有問題
2020-10-15
你好,這樣的話三個(gè)點(diǎn)的稅額你只能計(jì)入營業(yè)外了,這個(gè)計(jì)入收入了收不回來要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2020-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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