同學(xué)你好 合同有沒有約定剔稅金額?
老師,當(dāng)時(shí)簽的合同是不含稅價(jià)格+稅額 但是現(xiàn)在我們稅率由3變成了6,對方還是要開相同的不含稅價(jià)格,但是總金額又不能變,相當(dāng)于要讓我們認(rèn)3個(gè)點(diǎn)的稅額,如果按照開了的話就會一直點(diǎn)應(yīng)收收不回來,這種怎么辦?
老師,我們之前的稅率是3%,現(xiàn)在不是有優(yōu)惠嘛,變成了1%,但是之前簽的銷售合同是3%,所以現(xiàn)在開票只能開出1%,采購方就不同意了,他就把中間的稅點(diǎn)差額扣下了,但是我們給它們開了合同全額發(fā)票。這該怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模只能開出來3的專票,但是當(dāng)時(shí)合同簽成了6的稅率,現(xiàn)在需要開一張6800的發(fā)票,按照對方給的換算公式,開具金額如下,是不是打款就打不到6800了
老師,我們稅務(wù)代理當(dāng)時(shí)簽合同的時(shí)候是3%的稅率,但是現(xiàn)在政策優(yōu)惠他們免稅,開的發(fā)票也是免稅,我們付款的時(shí)候就把稅款扣了出來,付的剩余的,這樣合理嗎?但是他們開票是含稅的,這樣我們的付款和發(fā)票就不一樣了
老師,我們有一個(gè)采購合同(設(shè)備類),此合同是掛靠的,合同里面說明了金額以及稅點(diǎn),對方要求我們按照采購合同的清單開,但是在此之前我們采購的設(shè)備用來抵扣此項(xiàng)目的其他回款金額,現(xiàn)在要給對方開票,我這邊與對方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他,但是我們沒有進(jìn)項(xiàng)了,因?yàn)橹暗倪M(jìn)項(xiàng)用于抵扣了,請問我這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
踢稅金額是指:金額和稅額分開?
是的 合同規(guī)定了剔稅金額的 新的開票就是剔稅金額*(1%2B新的稅率)
但是沒有剔除金額,這怎么辦呢
那就很難說了 需要看仲裁等機(jī)構(gòu)是否給你先轉(zhuǎn)換不含稅的金額
那假如我們讓對方扣,那這部分賬怎么做呀?怎么平,因?yàn)槲覀兌及讶~的發(fā)票開出去了
相當(dāng)于是一個(gè)壞賬損失嘛,計(jì)入營業(yè)外支出。