同學(xué),免稅就是發(fā)票上的金額
老師,我們之前的稅率是3%,現(xiàn)在不是有優(yōu)惠嘛,變成了1%,但是之前簽的銷售合同是3%,所以現(xiàn)在開(kāi)票只能開(kāi)出1%,采購(gòu)方就不同意了,他就把中間的稅點(diǎn)差額扣下了,但是我們給它們開(kāi)了合同全額發(fā)票。這該怎么辦?
老師,我們是建筑公司,有人掛靠我們公司資質(zhì),付材料款的時(shí)候都是他打款過(guò)來(lái)我們給供應(yīng)商付材料款,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,所以我們做了預(yù)付賬款,開(kāi)發(fā)票給甲方的時(shí)候我們沒(méi)有收稅金,他把材料發(fā)票拿來(lái)抵扣不夠的時(shí)候我們才收取稅金,預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎
老師,我們19年是一般納稅人開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方不付款,喊把發(fā)票拿回來(lái)紅沖130萬(wàn),我們現(xiàn)在又是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局說(shuō)他不付款是經(jīng)濟(jì)糾紛不能紅沖發(fā)票處理。但是他們確實(shí)不付這個(gè)款,因?yàn)闆](méi)錢支付,再加上我們當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票時(shí)候是一個(gè)籠統(tǒng)項(xiàng)目,要開(kāi)也要分項(xiàng)目開(kāi)。這個(gè)應(yīng)該怎樣處理呀
老師,有個(gè)公司給我們開(kāi)發(fā)票,是3月7號(hào)簽的,當(dāng)時(shí)簽合同稅率就是寫(xiě)的免稅,這樣對(duì)嗎?不是政策從今年4月1號(hào)才開(kāi)始有免稅政策嗎
老師,我們稅務(wù)代理當(dāng)時(shí)簽合同的時(shí)候是3%的稅率,但是現(xiàn)在政策優(yōu)惠他們免稅,開(kāi)的發(fā)票也是免稅,我們付款的時(shí)候就把稅款扣了出來(lái),付的剩余的,這樣合理嗎?但是他們開(kāi)票是含稅的,這樣我們的付款和發(fā)票就不一樣了
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?