你好,這樣的話三個點的稅額你只能計入營業(yè)外了,這個計入收入了收不回來要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
老師,我想問問我們生成一般納稅人了,但是有個公司要開票還是要按之前的不含稅價格開票,我們稅率變高了,相應的應收也要變高,但是他們又想讓我們認成小規(guī)模納稅人的稅率,這種情況我能單方面的給他開個負數(shù)發(fā)票嗎??
老師,當時簽的合同是不含稅價格+稅額 但是現(xiàn)在我們稅率由3變成了6,對方還是要開相同的不含稅價格,但是總金額又不能變,相當于要讓我們認3個點的稅額,如果按照開了的話就會一直點應收收不回來,這種怎么辦?
老師好,請問,我公司前期簽訂門窗購買合同時,約定稅率13開專票,比如100萬的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬專票,但對方因各種原因不能開13%,只能開3%,他們是小規(guī)模納稅人,即價稅合計只有103萬發(fā)票,我的損失是10萬的進項,相當于在原來100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
老師,我們是小規(guī)模只能開出來3的專票,但是當時合同簽成了6的稅率,現(xiàn)在需要開一張6800的發(fā)票,按照對方給的換算公式,開具金額如下,是不是打款就打不到6800了
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價格是不含稅的價格,不要發(fā)票,有些可能是當時買貨時不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點,還有就是我們在供應商那買貨,有時也不要票,但后來因為進項發(fā)票不足,也需要進項票,但供應商會找我們單獨收稅點,我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個稅點合適,這個怎么算
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
但是稅務局不認噠
你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出繳納所得稅的,稅局說不認?
我是說這樣的話,這筆營業(yè)外支出還是會調(diào)起來繳稅。稅務局是不認可這筆營業(yè)外支出的
是,所以才要繳納所得稅
嗯,討厭這種甲方,開1個點的時候,叫我們?nèi)?個點,生成一般納稅人了,又叫我們認3個點
這個沒辦法,只能協(xié)商了
只能走營業(yè)外支出了,老師,交的滯納金這些允許稅前抵扣不?
不能,這種的不能稅前扣除