補做一個分錄 借:管理費用300 ? 貸:其他應(yīng)付款300
6月份發(fā)放工資憑證應(yīng)為 借:管理費用 2300 貸:其他應(yīng)付款 300 貸銀行存款:2000 但是錯寫成了 借:管理費用2000 貸:銀行存款2000 請問要怎樣更正呢
老師,6月份員工借支2000元,分錄:借:其他應(yīng)收款2000貸:銀行存款2000.7月份報銷5315直接做的分錄。借:管理費用3315貸:銀行存款3315。現(xiàn)在分錄要怎么做?
本月計提工資借:管理費用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
請問老師,更正申報殘疾人保障金退款后的分錄是:借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用 為什么不是借:銀行存款 貸:管理費用?
郭老師,其他老師請不要接手。原來會計做賬 借:其他應(yīng)付款_工會費 貸:銀行存款 這個本來應(yīng)該是放管理費用_工會費 我現(xiàn)在可以這樣嗎? 更正2023年3月22憑證 借:管理費用_工會費 10000 借:其他應(yīng)付款_工會費-10000 或 借:管理費用_工會費 10000 貸:其他應(yīng)付款_工會費10000 還是 先 借:其他應(yīng)付款_工會費-10000 貸:銀行存款-10000 再 借:管理費用_工會費 10000 貸:銀行存款10000
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?