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老師,6月份員工借支2000元,分錄:借:其他應(yīng)收款2000貸:銀行存款2000.7月份報(bào)銷5315直接做的分錄。借:管理費(fèi)用3315貸:銀行存款3315?,F(xiàn)在分錄要怎么做?

2021-10-04 10:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-04 10:07

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款2000

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快賬用戶5765 追問 2021-10-04 10:08

這次分錄可以做到9月份嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-04 10:09

你好 可以的可以的

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快賬用戶5765 追問 2021-10-04 10:33

老師,幾個(gè)人的公司,公司就我一個(gè)財(cái)務(wù),記賬憑證的最下面一欄都可以寫我一個(gè)人嗎

老師,幾個(gè)人的公司,公司就我一個(gè)財(cái)務(wù),記賬憑證的最下面一欄都可以寫我一個(gè)人嗎
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齊紅老師 解答 2021-10-04 10:35

制單和審核最好是分開寫,你老板的有一個(gè)。

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快賬用戶5765 追問 2021-10-04 10:41

寫的話要手寫還是打印出來的?

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齊紅老師 解答 2021-10-04 10:45

軟件里面做 然后打印

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借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款2000
2021-10-04
借管理費(fèi)用3090貸,其他應(yīng)收款3090下個(gè)月支付,借其他應(yīng)收款1090貸銀行存款。
2021-06-01
你好,你的兩個(gè)分錄都是對的,沒問題
2022-07-23
一般用往來款過渡,好用來核算
2022-02-09
你好 不需要做兩次 直接 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款
2021-08-12
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