借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款2000
6月份寫了這比錯(cuò)誤分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應(yīng)收款2000 銀行存款1000 。本來應(yīng)該寫正確分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 1000 其他應(yīng)收款2000 貸: 銀行存款3000. 我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整
老師 1月份 借:管理費(fèi)用 4000元 貸:其他應(yīng)付款-其他款1000元 銀行存款 3000元 做錯(cuò)分錄,7月份賬處理好,詳細(xì)分錄怎么寫!
員工拿普通發(fā)票來報(bào)銷,直接銀行存款支付,這個(gè)分錄要做二次嗎?借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款_某人, 借:其他應(yīng)付款_某人,貸:銀行存款
老師,6月份員工借支2000元,分錄:借:其他應(yīng)收款2000貸:銀行存款2000.7月份報(bào)銷5315直接做的分錄。借:管理費(fèi)用3315貸:銀行存款3315?,F(xiàn)在分錄要怎么做?
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報(bào)銷,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,為何要其他應(yīng)付款過渡呢,不能直接借:費(fèi)用,貸,銀行存款嗎
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
這次分錄可以做到9月份嗎
你好 可以的可以的
老師,幾個(gè)人的公司,公司就我一個(gè)財(cái)務(wù),記賬憑證的最下面一欄都可以寫我一個(gè)人嗎
制單和審核最好是分開寫,你老板的有一個(gè)。
寫的話要手寫還是打印出來的?
軟件里面做 然后打印