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以前年度的暫估入庫怎么調(diào)整,關(guān)鍵是成本也結(jié)了,現(xiàn)在就賬面掛了個應(yīng)付暫估

2020-12-16 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-16 12:20

你好 你 收到了發(fā)票了嗎 ? 那你這個錢付款了嗎? ? ? ?看下你之前怎么掛科目的??

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快賬用戶4767 追問 2020-12-16 12:31

之前會計做的帳,我看暫估上面掛了錢,又沒寫哪家。

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齊紅老師 解答 2020-12-16 12:33

?你好? 我看下你分錄 怎么寫的。 我才好判斷怎么來紅沖??

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快賬用戶4767 追問 2020-12-16 12:33

我的理解是在匯算清前應(yīng)該清掉才對

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快賬用戶4767 追問 2020-12-16 12:35

以前年度涉及損益的,還能紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-16 12:39

?你好? ? ? 可以的。? 你確實要紅沖 就可以紅沖處理 。損益科目用以前年度損益調(diào)整來做分錄??

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快賬用戶4767 追問 2020-12-16 12:57

借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估

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齊紅老師 解答 2020-12-16 12:59

?你好? 那你這個也不涉及損益科目的。? 你應(yīng)該做一筆 :借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 這樣來處理。 你們截止到現(xiàn)在付款出去了沒有?? 你去查下賬? ?

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快賬用戶4767 追問 2020-12-16 14:34

但后面還有一筆,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料啊

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齊紅老師 解答 2020-12-16 14:36

?你好? ? 你原材料是實際購進的 。? 你結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這個是可以的。? 不影響你去處理應(yīng)付賬款-暫估科目哦? ?

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快賬用戶4767 追問 2020-12-16 15:08

我這邊查了一下,沒看到付款,也沒看到票。只是根據(jù)合同做了材料暫估

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齊紅老師 解答 2020-12-16 15:13

?你好? ? 那你發(fā)票也沒有收到? 那你就繼續(xù)掛著? 別去紅沖了。? ?先問下對方是否會補發(fā)票。 確實不補了。 就做一筆:借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款-某公司掛賬處理。? ?

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你好 你 收到了發(fā)票了嗎 ? 那你這個錢付款了嗎? ? ? ?看下你之前怎么掛科目的??
2020-12-16
證明發(fā)票還沒來的哈
2023-04-08
您好,去年您是借的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,咱今年做的話就是借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2022-09-07
暫估需要紅沖,不是直接做相反分錄
2021-04-22
你好 可以這么做的。
2020-12-31
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