你好 你 收到了發(fā)票了嗎 ? 那你這個錢付款了嗎? ? ? ?看下你之前怎么掛科目的??
以前年度的暫估入庫怎么調(diào)整,關(guān)鍵是成本也結(jié)了,現(xiàn)在就賬面掛了個應(yīng)付暫估
老師,你好。我們以前暫估入賬的多了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)多了,現(xiàn)在要調(diào)平暫估入賬的金額,是否可以做如下分錄?借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸:主營業(yè)務(wù)成本
老師,您好,去年因為會計差錯多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
公司賬面掛有應(yīng)付賬款-暫估8000元,一查是2019年暫估的,當年也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在2023年還有應(yīng)付賬款-暫估入庫-8000 掛賬,請問教,賬務(wù)怎么處理?
之前做賬是 :借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒再管了) 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做?
請問:這道題8年,折舊選10年,因為到期選擇購買了。
第二小題和第三小題答案為什么都乘以9?
如果父母有4個孩子,2個孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分攤到每月50%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個孩子,卻不能一個填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
之前會計做的帳,我看暫估上面掛了錢,又沒寫哪家。
?你好? 我看下你分錄 怎么寫的。 我才好判斷怎么來紅沖??
我的理解是在匯算清前應(yīng)該清掉才對
以前年度涉及損益的,還能紅沖嗎
?你好? ? ? 可以的。? 你確實要紅沖 就可以紅沖處理 。損益科目用以前年度損益調(diào)整來做分錄??
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
?你好? 那你這個也不涉及損益科目的。? 你應(yīng)該做一筆 :借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 這樣來處理。 你們截止到現(xiàn)在付款出去了沒有?? 你去查下賬? ?
但后面還有一筆,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料啊
?你好? ? 你原材料是實際購進的 。? 你結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這個是可以的。? 不影響你去處理應(yīng)付賬款-暫估科目哦? ?
我這邊查了一下,沒看到付款,也沒看到票。只是根據(jù)合同做了材料暫估
?你好? ? 那你發(fā)票也沒有收到? 那你就繼續(xù)掛著? 別去紅沖了。? ?先問下對方是否會補發(fā)票。 確實不補了。 就做一筆:借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款-某公司掛賬處理。? ?