同學你好 還可以開發(fā)票的
請問老師:我們是一家勞務公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司疫情能用1%嗎?一般納稅人簡易計稅。怎樣簽這個補充協(xié)議合法合理又節(jié)稅呢?
我公司是一般納稅人,和業(yè)主方簽的是清包工合同3%,合同總價100多萬,這個錢除了能以工資形式發(fā)出,還有沒有其他的辦法可以把錢轉(zhuǎn)出來
老師,我是施工企業(yè),有個項目一般計稅,現(xiàn)在該項目審計下來的收入18萬,這個18萬總包又以工資代付形式發(fā)放掉了,后續(xù)也沒有別的收入了?,F(xiàn)在我是不是要以這份18萬的工資單作為該項目的成本?還有這項目雖然是一般計稅包工包料,但合同上注明人工比例95%,從實質(zhì)上來看相當于清包工,我簽訂這種合同,還能再和勞務公司簽訂專業(yè)分包合同不?
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,有個項目是一般計稅,我們把勞務外包了,也就是別人掛靠我們,我們和勞務公司簽訂的合同是純勞務,稅率是9%,但是履行了一段時間,他們發(fā)現(xiàn)他們開9%的發(fā)票,沒有進賬可以抵扣,所以要求換3%的發(fā)票給我們,合同已經(jīng)簽完了,這樣還能改3%嗎老師
@劉宏偉?劉老師,咨詢一個問題,我們有一個供貨商,和我們簽合同是商砼有限公司,發(fā)票,貨物,合同一致,但是現(xiàn)在他們這個公司的賬戶被封了,沒法對公轉(zhuǎn)賬,他們還有一個再生資源集團有限公司,是同一個法人,說要簽一個三方協(xié)議,把錢打到集團公司,這樣做可以嗎?
老師,銷售商品款,客戶轉(zhuǎn)賬給法人微信的,法人是不是要轉(zhuǎn)到公戶里,需要備注什么呢
老師,你好,我想請問一下,就是之前已經(jīng)出庫了,只是賬里沒我在結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在進項存系統(tǒng)做了退貨直接右退到庫房了,我賬里采購入庫對不上數(shù)字,我是不是應該做一個入庫成本調(diào)整
老師您好,個人賣貨給公司,給公司代開發(fā)票,總共需要交哪些稅呀
老師,月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,麻煩問一下,現(xiàn)在老板公司有二十多個工人,老板私戶發(fā)工資,現(xiàn)在想正規(guī)走公戶發(fā)工資,但社保老板又不想交這么多人,因為人員流動比較大,怎么做比較合適
請問,農(nóng)文旅公司做活動,因為對方開的是專票,農(nóng)文旅公司是小規(guī)模,不能抵扣,就用的建材貿(mào)易公司為主體簽的活動合同,為了抵扣這部分進項稅,是合理的嗎
口腔診所成本核算怎么做也是料工費嗎 還是做外賬的那個成本費用就行 沒分清楚
包裝物,可不可以放在原材料科目里面,老師。
老師,請問辦公室軟裝的費用能直接計入管理費用嗎,還是要走長期待攤
老師好,我們公司賣a產(chǎn)品贈b產(chǎn)品,發(fā)票上開是賣出10支a產(chǎn)品的單價和10支b產(chǎn)品,其中b產(chǎn)品的單價是零,雖然發(fā)票上這樣寫,但是我做賬的時候確認收入,是不是要把這筆錢分攤到aB這2種產(chǎn)品上了?
開什么發(fā)票進來呢
同學你好 開勞務費發(fā)票或者其他發(fā)票
我們和業(yè)主簽的是清包工,公司在接收勞務票不就是轉(zhuǎn)包了嗎?清包工還能收其他的材料票啊
可以收一點材料票,輔材的可以
輔材大概能占合同金額的多少呢
這個可以到15%左右的哦
開機械租賃發(fā)票需不需要填寫規(guī)格型號,單位,數(shù)量,單價呢?
規(guī)格型號可以不填寫的