你好,可能是年度收了一整年的物業(yè)費,做到預(yù)收賬款,所以每個月要把預(yù)收的款,確認收入。

你好,老師,物業(yè)行業(yè)的,請問為什么之前的會計月底都會做一筆借預(yù)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,我去查了預(yù)收賬款科目是平的,為什么這樣做的
之前那個會計做的物業(yè)費科目調(diào)整,借預(yù)收賬款68.28貸應(yīng)收賬款68.28,請問我現(xiàn)在怎么調(diào)平呢?
老師,我們是建筑行業(yè),前面會計做賬都是用的預(yù)付和預(yù)收,開票分錄是,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,這樣可以嗎
老師你好,請問一下,我之前收了預(yù)收款1萬元,做的賬是 借:銀行存款 1萬 貸:預(yù)收賬款 1萬元。這次結(jié)清賬款收到8萬。開票是9萬元,我現(xiàn)在做的賬是 借:銀行存款8萬 預(yù)收賬款1萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9萬 。請問這樣對嗎
老師 一個物業(yè)公司 當年的收入做成主營業(yè)務(wù)收入就是借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入。那收的是以前年度的物業(yè)費。做的就是借銀行存款,貸,應(yīng)收賬款。這個應(yīng)收賬款是為什么呢?
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社保扣了一個大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補償金額是不是也算主營業(yè)務(wù)收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權(quán)價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強制情況?
但是每筆進款都是做主營業(yè)務(wù)收入的呀
按照你說的,每筆款直接只做了收入,那應(yīng)該預(yù)收余額,那她卻一直做借預(yù)收賬款,那就是現(xiàn)在預(yù)收賬款借方有余額的。你可以查下這個科目。