你好,以前年度,已經(jīng)做過(guò)收入了 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 然后以后收到的時(shí)候,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
老師,我們開(kāi)出發(fā)票,同時(shí)銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開(kāi)5000,憑證可以這樣記嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,還是說(shuō)直接 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,收到款時(shí): 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師好,收入當(dāng)月同時(shí)收到了貨款時(shí),可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),還是要應(yīng)收賬款過(guò)度一下呢?借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
老師,我們公司租金收入,是直接借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再借銀行存款,貸應(yīng)收賬款呢?
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請(qǐng)留底退稅嗎?
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺(tái),出收入折合人民幣200萬(wàn)元;本月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售設(shè)備不含增值稅收入100萬(wàn)元;國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元、稅額26萬(wàn)元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證,本月期初留底稅額為6萬(wàn)元,該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額是多少萬(wàn)元
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬(wàn),已提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn),這種說(shuō)法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價(jià)值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機(jī)等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個(gè)老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個(gè)出口越南的銷(xiāo)售合同,當(dāng)時(shí)做的抵扣沒(méi)做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個(gè)合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣(mài)給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來(lái)水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
您的意思是說(shuō)以前年度就比如說(shuō)去年的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入了,對(duì)嗎?那像這種的一般是不是都是在年底12月份的時(shí)候去把這個(gè)就是沒(méi)收來(lái)的錢(qián)確認(rèn)收入呢?
你好,是的。嚴(yán)格來(lái)說(shuō),是按月
然后等轉(zhuǎn)年的時(shí)候收到錢(qián)了,然后再去充。應(yīng)收賬款就是收的是以前年度充的就是以前年度的這個(gè)應(yīng)收賬款,對(duì)吧?
你好,對(duì)的,就是這樣子的。
對(duì),您說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該按月,但是他這個(gè)量有點(diǎn)兒大,按月的話好像挺麻煩的,所以可能就按年了。還有就是老師我想問(wèn)一下這個(gè)稅嗯,假如說(shuō)呃對(duì)方?jīng)]要票,但是我們?cè)谧鲑~的時(shí)候也要做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,對(duì)吧?
你好,是的,沒(méi)有要發(fā)票的話也是正常交稅。
每個(gè)月會(huì)導(dǎo)出開(kāi)票明細(xì) 那與賬面上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的差額做成無(wú)票收入申報(bào)嗎
你好,可以的額,操作沒(méi)問(wèn)題。