你好 原來做賬的科目? 發(fā)來看看 ??丛趺凑{(diào)整? ? ?
你好,老師,物業(yè)行業(yè)的,請問為什么之前的會計月底都會做一筆借預收賬款,貸,主營業(yè)務收入,我去查了預收賬款科目是平的,為什么這樣做的
之前那個會計做的物業(yè)費科目調(diào)整,借預收賬款68.28貸應收賬款68.28,請問我現(xiàn)在怎么調(diào)平呢?
請問一下,預收賬款的貸方余額897.34元,要調(diào)整到應收賬款里,要怎么做會計科目
就是我這邊對接稅務賬,因為之前的會計收的客戶款全部入的其他應收款科目,現(xiàn)在全部在貸方 我可不可以把其他應收款科目調(diào)整成預收賬款科目
請問老師,之前做賬的會計未付款是掛應付賬款,后來收到發(fā)票做的是借費用,貸庫存現(xiàn)金,沒有沖掉應付賬款,請問我現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
你好,老師,請問我們公司購買的商品作為樣品,計入什么科目
做兩次車,一次60,但是發(fā)票開成50、50、20。報銷項目可以寫60嗎?還是需要分開50、50、20的寫。
公司購買粽子給員工,和送客戶。開專票可以抵扣嗎?
老師轉股沒實繳還用錢嗎
老師,24年計提所得稅100,實際交了120,多交的20在匯算清繳時抵扣了,這個20的差額分錄怎么寫
已經(jīng)有二個一般納稅人和一個個體戶在開票報稅了,公司又新增一個個體戶
個體戶報稅是和公司報稅是一個系統(tǒng)嗎?老師
這個公式檢查了很多遍,看不出來任何問題,可是數(shù)字怎么就是計算不出來,百思不得其解
老師!您好!發(fā)票未開,但是收入應該確認,怎么做分錄?
老師,填寫工商年報里面報價保險本期實際繳費金額是填寫單位繳納部分嗎?代繳個人部分需要填寫嗎
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這3筆我就是調(diào)不平
你好 這個? ? ?預收賬款和應收賬款科目 是你們同一個客戶下面的科目嗎?? 你為什么要去調(diào)。? 要知道原因才能判斷??
我是新手,我接手工作后無論業(yè)主是否繳費,我在每個月做賬的時候全是借預收,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,待業(yè)主繳費后,就借銀行存款,貸預收,一直這樣做起走的,現(xiàn)在我要把它調(diào)正確?我拍照的部分是以前的,我就是調(diào)不平,導致期末余額對不上
就是這3筆分錄,怎么調(diào)才能和期末對得上呢
?你好? ? 沒事的。? 可以用一個應收賬款或者 預收賬款來做賬 。? 你同一個客戶的話 你就固定用一個科目 一般建議你用應收賬款哈 。??
現(xiàn)在分錄怎么寫呢?我不會呀
?你好? ? 就按你上面寫的做 。? ?借預收,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,待業(yè)主繳費后,就借銀行存款,貸預收 這樣不就平衡了嗎 。 你還有哪里不平的?
只調(diào)整預收,應收部分,收入不計算,再計算就重復了
?你好? ? ? ? ?你現(xiàn)在都已經(jīng)平了科目了。? 你就別去調(diào)整了。? ? 你把預收賬款 全部調(diào)整到 應收賬款? ?沒有必要了。 目前來看你的分錄 已經(jīng)做完了。? ?