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之前那個會計做的物業(yè)費科目調(diào)整,借預收賬款68.28貸應收賬款68.28,請問我現(xiàn)在怎么調(diào)平呢?

2021-02-26 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-26 12:21

你好 原來做賬的科目? 發(fā)來看看 ??丛趺凑{(diào)整? ? ?

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快賬用戶1991 追問 2021-02-26 12:25

這3筆我就是調(diào)不平

這3筆我就是調(diào)不平
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齊紅老師 解答 2021-02-26 12:27

你好 這個? ? ?預收賬款和應收賬款科目 是你們同一個客戶下面的科目嗎?? 你為什么要去調(diào)。? 要知道原因才能判斷??

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快賬用戶1991 追問 2021-02-26 12:30

我是新手,我接手工作后無論業(yè)主是否繳費,我在每個月做賬的時候全是借預收,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,待業(yè)主繳費后,就借銀行存款,貸預收,一直這樣做起走的,現(xiàn)在我要把它調(diào)正確?我拍照的部分是以前的,我就是調(diào)不平,導致期末余額對不上

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快賬用戶1991 追問 2021-02-26 12:33

就是這3筆分錄,怎么調(diào)才能和期末對得上呢

就是這3筆分錄,怎么調(diào)才能和期末對得上呢
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齊紅老師 解答 2021-02-26 12:35

?你好? ? 沒事的。? 可以用一個應收賬款或者 預收賬款來做賬 。? 你同一個客戶的話 你就固定用一個科目 一般建議你用應收賬款哈 。??

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快賬用戶1991 追問 2021-02-26 12:35

現(xiàn)在分錄怎么寫呢?我不會呀

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齊紅老師 解答 2021-02-26 12:36

?你好? ? 就按你上面寫的做 。? ?借預收,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,待業(yè)主繳費后,就借銀行存款,貸預收 這樣不就平衡了嗎 。 你還有哪里不平的?

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快賬用戶1991 追問 2021-02-26 12:38

只調(diào)整預收,應收部分,收入不計算,再計算就重復了

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齊紅老師 解答 2021-02-26 12:39

?你好? ? ? ? ?你現(xiàn)在都已經(jīng)平了科目了。? 你就別去調(diào)整了。? ? 你把預收賬款 全部調(diào)整到 應收賬款? ?沒有必要了。 目前來看你的分錄 已經(jīng)做完了。? ?

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你好 原來做賬的科目? 發(fā)來看看 ??丛趺凑{(diào)整? ? ?
2021-02-26
你好,你這個就需要調(diào)整了 借,應收賬款 貸,預收賬款
2022-02-28
直接借利潤分配,未分配利潤 貸應收賬款147921
2025-04-11
你好,這種不需要附件兒的,你可以直接在摘要里寫上調(diào)整科目。
2022-05-09
你好也就是沒有計提是嗎。
2021-09-22
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