你好,就負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了。
老師 開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票做賬 作為記賬憑證的原件要那些也
普票開(kāi)錯(cuò),換開(kāi),原來(lái)錯(cuò)的發(fā)票和紅字發(fā)票需要作為附件附在記賬憑證后面嗎?
那些類型的發(fā)票相關(guān)的合同復(fù)印件要作為原始憑證
我家開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票,原始憑證需要哪些附件?
部分銷售退貨的話,我司開(kāi)的負(fù)數(shù)普通發(fā)票需要備注原發(fā)票號(hào)碼嗎?做賬需要把原發(fā)票復(fù)印件作為憑證附件嗎
計(jì)提了工資,公司沒(méi)有發(fā)放,但是個(gè)稅怎么申報(bào)?
你好,我年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表變成了-78000,請(qǐng)問(wèn)在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預(yù)付款500 貸:在建工程-勘察費(fèi)500,票來(lái), 借:在建工程-勘察費(fèi)442.48 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn))57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請(qǐng)問(wèn)收到工會(huì)返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個(gè)怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我有一點(diǎn)滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過(guò),相當(dāng)于重復(fù)了,金額不大,有問(wèn)題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時(shí)候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時(shí)其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問(wèn)一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理
負(fù)數(shù)發(fā)票的第一聯(lián)嗎
以前開(kāi)的對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的二三聯(lián)也
你好,專票,第一聯(lián)記賬,二三聯(lián)留存。
就是第一聯(lián)作為記賬憑證的原件 其余的放在一邊留存嗎
你好,是的,是這個(gè)意思的。