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老師問一下進項稅在實務(wù)中的處理,假如月末進項稅1000,我有100不打算抵扣,這100我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

2020-12-14 22:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-14 22:17

您好,這100以后也不打算抵扣嗎?還是說暫時不想抵扣,想以后抵扣?

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快賬用戶5955 追問 2020-12-14 22:19

我想以后抵扣 暫時不抵扣,按道理月末進項銷項都要進轉(zhuǎn)出未見增值稅里面,但是如果暫時不抵扣我該如何處理呢

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齊紅老師 解答 2020-12-14 22:20

您好,那這1000是一張發(fā)票上的稅額還是很多張發(fā)票的稅額加起來產(chǎn)生的1000?

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快賬用戶5955 追問 2020-12-14 22:22

是很多張發(fā)票加在一起產(chǎn)生的,如果是單張發(fā)票是不是1000必須抵扣,不能分部分抵扣?

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齊紅老師 解答 2020-12-14 22:24

是的,如果單張發(fā)票要么本期抵扣,要么本期不抵扣,不能部分金額抵扣 如果是很多張發(fā)票組成的1000,那你可以挑出其中的幾張,稅額合計是100的本期先不認(rèn)證,科目入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額

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快賬用戶5955 追問 2020-12-14 22:31

可是這樣的話老師有個問題,我們平時有進項稅都會直接先做借:庫存商品 進項稅 貸銀行 這次分錄??扇绻履┪覜Q定不抵扣,那這筆分錄是不是必須沖掉?計入待認(rèn)證進項稅額? 那如果下個月我要抵扣這進項稅該如何做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-14 22:33

月末不抵扣 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 下個月抵扣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額

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快賬用戶5955 追問 2020-12-14 22:36

老師還有一個問題,就是每個月發(fā)票的勾選就是認(rèn)證嗎?如果我勾選后是不是就必須抵扣進項稅?不勾選可以嗎。因為我沒認(rèn)證過發(fā)票所以也不太清楚這一塊

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齊紅老師 解答 2020-12-14 22:56

勾選就是認(rèn)證 勾選了就必須抵扣 不勾選可以的,可以放到以后勾選或者就是不勾選

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