您好,這100以后也不打算抵扣嗎?還是說暫時不想抵扣,想以后抵扣?
老師問一下進項稅在實務中的處理,假如月末進項稅1000,我有100不打算抵扣,這100我應該怎么做賬務處理?
老師,我想問一下,我這個月進項稅大于銷項稅,這樣就不用交稅,然后我月末要做賬務處理嗎,要結轉出來嗎?如果要結轉的話我要怎么樣處理,我的銷項46067.8 進項46362.37,我的月末要怎么樣處理
老師,我們這個月的銷項稅是100萬,進項稅額是120萬,但是我不想抵扣這么多進項稅額,賬務怎么處理?
老師,我有筆進項這月不抵扣下月抵扣,賬務處理怎么做分錄呢
老師,你好,我想問下,進項稅金不抵扣該怎么做賬務處理?
老師勞務費沒有取得發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳時調增對嗎
老師社?,F(xiàn)在員工必須繳納嗎?
老四您好,醫(yī)療保險數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補充醫(yī)療保險怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關船進增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應收入確認時點就是看這個安裝是簡單還是復雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認安裝收入,如果按照是復雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
我想以后抵扣 暫時不抵扣,按道理月末進項銷項都要進轉出未見增值稅里面,但是如果暫時不抵扣我該如何處理呢
您好,那這1000是一張發(fā)票上的稅額還是很多張發(fā)票的稅額加起來產生的1000?
是很多張發(fā)票加在一起產生的,如果是單張發(fā)票是不是1000必須抵扣,不能分部分抵扣?
是的,如果單張發(fā)票要么本期抵扣,要么本期不抵扣,不能部分金額抵扣 如果是很多張發(fā)票組成的1000,那你可以挑出其中的幾張,稅額合計是100的本期先不認證,科目入應交稅費-待認證進項稅額
可是這樣的話老師有個問題,我們平時有進項稅都會直接先做借:庫存商品 進項稅 貸銀行 這次分錄。可如果月末我決定不抵扣,那這筆分錄是不是必須沖掉?計入待認證進項稅額? 那如果下個月我要抵扣這進項稅該如何做分錄呢?
月末不抵扣 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 下個月抵扣 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
老師還有一個問題,就是每個月發(fā)票的勾選就是認證嗎?如果我勾選后是不是就必須抵扣進項稅?不勾選可以嗎。因為我沒認證過發(fā)票所以也不太清楚這一塊
勾選就是認證 勾選了就必須抵扣 不勾選可以的,可以放到以后勾選或者就是不勾選