您好,這100以后也不打算抵扣嗎?還是說暫時不想抵扣,想以后抵扣?
老師問一下進(jìn)項稅在實務(wù)中的處理,假如月末進(jìn)項稅1000,我有100不打算抵扣,這100我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我想問一下,我這個月進(jìn)項稅大于銷項稅,這樣就不用交稅,然后我月末要做賬務(wù)處理嗎,要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我要怎么樣處理,我的銷項46067.8 進(jìn)項46362.37,我的月末要怎么樣處理
老師,我們這個月的銷項稅是100萬,進(jìn)項稅額是120萬,但是我不想抵扣這么多進(jìn)項稅額,賬務(wù)怎么處理?
老師,我有筆進(jìn)項這月不抵扣下月抵扣,賬務(wù)處理怎么做分錄呢
老師,你好,我想問下,進(jìn)項稅金不抵扣該怎么做賬務(wù)處理?
老師我想問下,之前都交了社保了,然后現(xiàn)在社保要另外補(bǔ)一些,這樣怎么做賬,前面的賬怎么調(diào)整
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表職工薪酬怎么填,計入成本費用那欄和實際支付的應(yīng)付職工薪酬怎么填
餐飲店來的,他們購進(jìn)的醬油米油青菜肉,這些入什么科目呢
兼職的員工收入是0,每月只要公司幫忙交社保,公積金。本月申報個稅的時候顯示該員工“其他不可大于收入”,應(yīng)該怎么處理?可以不給他報個稅嗎?
您好,老師,銷售人員的辭退福利計入銷售費用還是管理費用?謝謝
老師,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方公司都需要交印花稅吧,我想問一下這個印花稅是以實繳的20個交還是按股權(quán)股權(quán)占比交???
老師好,企稅報表新增的實際支付給員工的工資,比對的個稅系統(tǒng)的范圍是1-9月稅屬期嗎?因為我們是這月發(fā)上月工資,當(dāng)月就申報了。1月發(fā)的去年12月的工資,申報的稅屬期在去年12月,那實際支付工資是不是就要把12月的工資去掉。要不會大于個稅1-9稅屬期的數(shù)據(jù)
巨量引擎平臺的對公驗證打款,不會退回,每筆幾毛錢,這個怎么做分錄?
生育津貼一次性申報還是按產(chǎn)假月份分?jǐn)偵陥髠€稅
老師,請問下,公司現(xiàn)在沒有實際經(jīng)營了,只有法人和另外一個人員在交社保,但是固定資產(chǎn)的折舊和無形資產(chǎn)的攤銷還沒做完,這種情形,應(yīng)該怎么處理呀
我想以后抵扣 暫時不抵扣,按道理月末進(jìn)項銷項都要進(jìn)轉(zhuǎn)出未見增值稅里面,但是如果暫時不抵扣我該如何處理呢
您好,那這1000是一張發(fā)票上的稅額還是很多張發(fā)票的稅額加起來產(chǎn)生的1000?
是很多張發(fā)票加在一起產(chǎn)生的,如果是單張發(fā)票是不是1000必須抵扣,不能分部分抵扣?
是的,如果單張發(fā)票要么本期抵扣,要么本期不抵扣,不能部分金額抵扣 如果是很多張發(fā)票組成的1000,那你可以挑出其中的幾張,稅額合計是100的本期先不認(rèn)證,科目入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
可是這樣的話老師有個問題,我們平時有進(jìn)項稅都會直接先做借:庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行 這次分錄??扇绻履┪覜Q定不抵扣,那這筆分錄是不是必須沖掉?計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額? 那如果下個月我要抵扣這進(jìn)項稅該如何做分錄呢?
月末不抵扣 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 下個月抵扣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師還有一個問題,就是每個月發(fā)票的勾選就是認(rèn)證嗎?如果我勾選后是不是就必須抵扣進(jìn)項稅?不勾選可以嗎。因為我沒認(rèn)證過發(fā)票所以也不太清楚這一塊
勾選就是認(rèn)證 勾選了就必須抵扣 不勾選可以的,可以放到以后勾選或者就是不勾選