同學,你好
借:管理費用-社保
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
老師,想問下公司之前工資社保都是由勞聯(lián)代繳,現(xiàn)在公司想拿回來自己做,但是我之前沒操作過這些,想問問需要怎么著手,然后就是社保繳費是以怎樣的基數(shù)在繳費,具體金額這些怎么算的呢
老師,現(xiàn)在社保基數(shù)調(diào)整后,工資表補交1-9月的怎么做賬呢,比如1-9月工資3321.6扣掉社保349,10月工資3957扣掉社保415,10月補了1-9月社保基數(shù)調(diào)整差額635.4個人補66,這個做賬怎么做謝謝
老師就是社?;鶖?shù)調(diào)整了之后這個要怎么報稅啊,我們前面是3718,現(xiàn)在變成3816了,并且他是前面月份的調(diào)整,可是我都已經(jīng)報過稅了達,這個要怎么辦
老師,我前2個月社保(單位部分)忘記通過應付職工薪酬-社??颇窟^渡一下,直接計入管理費用-社保了~想在本月調(diào)整,不改以前月度賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師請問一下 之前的會計把去年的印花稅 社保 全部做到應交稅費里面去了 這樣我今年應該怎么調(diào)賬
收到這種黨建活動室維修費,應該怎么做分錄?
農(nóng)產(chǎn)品收購或者銷售發(fā)票都是按照9%的稅率計算抵扣嗎
老師如果財務報表和賬上極度不符,譬如資產(chǎn)總計不是小微了,人為調(diào)整往來科目,變成小微!請問這樣操作風險大嗎?
老師,你好!我們公司控股了一個新公司,新公司現(xiàn)在只給我們現(xiàn)在公司人員繳納養(yǎng)老保險,其他也沒有開展業(yè)務,那公司人員工資在哪個公司申報
固定資產(chǎn)銷售開票,要計入營業(yè)收入嗎
已付機械費用16000元,經(jīng)過溝通確實無法收回發(fā)票,如何做賬,已付16000元掛應付賬款
老師,如果房東個人名義租廠房給我們公司,需要我們公司要上電子稅務局申請代開租金發(fā)票,然后房東個人授權(quán)開具發(fā)票嗎,還是房東自己去稅務所代開就可以了啊
公司有未開票收入,增值稅申報了未開票收入即不含稅收入,但是財務報表是含稅價做賬申報,這樣我們財務報表和增值稅申報表有個銷項額之差,這樣需要修改財務報表分錄嗎
新建公司財務負責人如何綁定公司對公賬戶。
老師你好 請問公司銷售二手車,二手車統(tǒng)一發(fā)票已開5萬,公司沒有給開發(fā)票,對公已收款11.7萬,車的賬面價值是11.3萬,這種情況下如何做賬務處理,增值稅和企業(yè)所得稅如何申報?
那要調(diào)以前的賬嗎
社保那邊調(diào)整的
像去年廣州社保12月了才要補7-11月份的社保,當時平時也有交
同學,你好
不用調(diào)整的
都做到12月份嗎
同學,你好
嗯嗯,是的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利