同學(xué)您好,您再會計學(xué)堂官網(wǎng)搜索出口退稅就可以了,有退稅的,也有真帳實操的課程
我們進出口維修機器。從機器上拆下來的舊線圈,客戶要求給他發(fā)回去,然后再給他帶三條新皮帶,我們都屬于免費提供給客戶的貨值大概5000多美金,如果這種情況的話,我們在財務(wù)上怎么處理?我們是屬于外貿(mào)企業(yè),皮帶生產(chǎn)企業(yè)需要給我開增值稅專用發(fā)票,但出口是免費提供的不收匯,是否可以退稅?如果不能退稅進項稅額如何處理?是否視同銷售,財務(wù)上如何做賬分錄怎么寫?麻煩老師解答?
老師您好,在西瓜視頻看到您講的的出口退稅視頻,講的非常好,能再講下商貿(mào)企業(yè)進出口退稅增值稅如何申報,會計分錄怎么做嗎?
老師,您好,我是剛工作,現(xiàn)在有這樣一個疑問,根據(jù)財稅【2021】39號規(guī)定,非列名生產(chǎn)企業(yè)出口非視同自產(chǎn)貨物免稅其進項稅不得抵扣,計入成本。但是在申報出口退稅系統(tǒng)中,對應(yīng)的每一條數(shù)據(jù)都會有一個退稅率,那么會有一個免抵稅額,這樣還是能抵了。這矛盾嗎
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報關(guān),1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對應(yīng)的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,接下來要做哪些工作,增值稅怎么申報?。糠浅8兄x老師!
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務(wù),實際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
您說的分錄具體是什么業(yè)務(wù)的分錄
外銷業(yè)務(wù)的進項票,購進如何做分錄
庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)付賬款
借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)付賬款
謝謝您的回答,那跟內(nèi)銷的購入一樣,那怎么區(qū)分呢?增值稅申報這塊有無區(qū)別呢?
要和內(nèi)銷分開的話,那您內(nèi)銷的話就用應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),外銷的話,您可以用應(yīng)交稅費——出口產(chǎn)品稅金(進項稅額),但是這個科目需要你自己添加的