你好!一般上報匯總是每個月的15號之前。
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應交的增值稅,假設無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結果和賬務一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應該不用填寫吧?
稅控盤上報匯總什么時候都可以嘛 比如 12月就開到今天 確定當月以后日期不開發(fā)票就可以今天稅控盤上報匯總嘛。 當月最后一天可以直接上報匯總 反寫 是嘛
公司在2021年9月份成立,現(xiàn)在2022.1.23這倆天要給臨時工發(fā)放工資,并沒有簽訂勞動合同,有的人的工資超過10000,怎么計算個稅?需不需要去稅務局開發(fā)票?發(fā)放工資是用對公賬戶發(fā),應該怎么發(fā)才比較合理呢?也可以不按月發(fā)放工資吧,就是按表格上的出勤天數(shù)來算,直接發(fā)放就可以嘛?是不是發(fā)放的時候要放在勞務報酬里?發(fā)放的同時繳納個人所得稅?或者后期補繳個人所得稅也可以吧?繳納完個人所得稅,單位還需不需要繳納其他稅費呀?
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
你好 我是新手兼門外漢 12月的時候收到一筆貨款 當時做的是預收賬款 沒有開票 然后1月份才開票確認收入 去年公司利潤是負數(shù) 沒有繳納所得稅 匯算清繳還沒做 那我要怎么做賬 怎么改報表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當時過了申報期老板才說發(fā)年終獎 所以也沒計提 要怎么處理呢
老師您好,公司貸款先扣除利息費用,到賬金額少,這種怎么做賬務處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個月月末少計提員工工資了,但少計提的那部分不涉及個稅稅款,我這月補計提工資好還是這月直接月末多計提工資比較好呢老師
老師一般勞務費票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實時的外幣買入價和賣出價啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時需要填寫A105040表嘛
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預算分錄
個人代開的中介服務費發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀?,需要計算繳納印花稅嗎
有個問題請教一下 就是實收資本300萬 所有者權益400萬 未分配利潤350萬。A占股權70%,B占股權30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應交稅費的應交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負債類,貸方用正數(shù),借方用負數(shù)錄的。
這個圖片是說明11月末匯總反寫了當月發(fā)票吧
最新報稅日期寫的 2020年11月30
你可以去看鎖死期是什么時候就知道是否上報匯總了
怎么看鎖死期
你是航天金稅盤嗎?
黑色的百旺的吧
在狀態(tài)查詢里可以看到鎖死日期
狀態(tài)查詢在哪里
你點到首頁截個圖給我看看
沒看到呀
你的還真沒有狀態(tài)查詢,你問一下賣稅控盤給你的人看看。